Faktúry
Počet záznamov: 11755
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190011 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 662,53 € | 10.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
190012 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 150,04 € | 10.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
190013 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 308,96 € | 10.01.2019 | 28.01.2019 | Faktúra | |||||
190033 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 36,72 € | 10.01.2019 | 01.02.2019 | Faktúra | |||||
181161 | virtuálna knižnica 12/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 09.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
181163 | prenájom rohoží 12/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 43,39 € | 09.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
181165 | telef.poplatky 12/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 134,47 € | 09.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
181164 | preprava tovaru BA-MT | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VP Trans, s.r.o. | 35879530 | 192,00 € | 09.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
181155 | spotreba vody 12/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 164,49 € | 08.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
181160 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 309,60 € | 08.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
181158 | údržba VT 12/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 906,00 € | 08.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
181159 | telef.poplatky 12/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 102,09 € | 08.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
31180031 | oprava tlačiarenského stroja, ND | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 424,54 € | 08.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
Z19001 | správny poplatok I. Q. 2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | International Education Society Ltd.-org.složka | 26943948 | 240,00 € | 08.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
190001 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 473,76 € | 08.01.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
181152 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 07.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
181156 | kontrola HP a vodovodov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jozef Hamšík PYROSTOP | 31740022 | 995,94 € | 07.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
181157 | telef.poplatky 12/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 07.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
181151 | PHM 12/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 85,11 € | 07.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
181153 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 408,00 € | 07.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
181154 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 1 197,60 € | 07.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
181162 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 429,60 € | 07.01.2019 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
190043 | stravovacie poukazy 12/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 176,40 € | 07.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
19/0005 | PZP BL 119 RM od 9.1.2019 do 8.1.2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 115,25 € | 02.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
19/0006 | havarijné poistenie BL 119 RM od 9.1.2019 do 9.1.2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 331,73 € | 02.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
19/0007 | PZP BA 611 DT, BA 840 RH od 1.1.2019 do 31.12.2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 262,21 € | 02.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
190984 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 600,31 € | 02.01.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
181150 | oprava fasády - UR 246 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PS STAVBY, s. r. o. | 35873612 | 10 900,08 € | 21.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
181135 | kategorizácia pracovných činností | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FM CONSULTING, spol. s r.o. | 36342696 | 480,00 € | 21.12.2018 | 14.01.2019 | Faktúra | |||||
181142 | služby CO 7-12/2018 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BE-SOFT, a.s. | 36191337 | 324,00 € | 21.12.2018 | 14.01.2019 | Faktúra |