Faktúry
Počet záznamov: 12304
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190518 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 85,09 € | 31.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
190519 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 68,40 € | 31.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
190510 | prenájom DC 700 03/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 1 060,92 € | 29.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
190511 | prenájom DC 700 04/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 2 117,26 € | 29.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
Z19008 | Kalkulačný program | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavol Gregor e.U. | FN472929i | 3 000,00 € | 29.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
190512 | oprava konventomatu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Luknár, s.r.o. | 35944421 | 235,02 € | 29.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
190513 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 79,87 € | 29.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
190515 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 85,21 € | 29.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
190516 | prenájom DC 700 05/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 273,05 € | 29.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
Z19009 | oprava tlačiarenského stroja, ND | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 505,78 € | 29.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
Z19010 | oprava tlačiarenského stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 69,50 € | 29.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
190500 | prenájom rohoží 05/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 43,39 € | 28.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
190485 | CleanMail domain hosting service | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 330,00 € | 28.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
190509 | PC komponenty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 42,00 € | 28.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
190501 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 80,08 € | 28.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
190502 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 90,00 € | 28.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
190503 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 103,16 € | 28.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
190504 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 109,14 € | 28.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
190505 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 166,65 € | 28.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
190507 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 80,08 € | 28.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
190508 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 134,91 € | 28.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
190506 | Ekotopfilm vstupenky UR 174 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Vločka s.r.o. | 46311050 | 354,00 € | 28.05.2019 | 14.06.2019 | Faktúra | |||||
190499 | výtvarné potreby - vzdelávacie poukazy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Profi metal spol. s r.o. | 36563161 | 101,20 € | 28.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
190514 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 97,42 € | 28.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
190488 | doména polygraficka.sk 30.5.2019-30.5.2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 14,28 € | 24.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
190498 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 592,52 € | 24.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
190486 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 128,50 € | 24.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
190487 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 124,19 € | 24.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
190489 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 58,34 € | 24.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
190490 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 48,02 € | 24.05.2019 | 21.06.2019 | Faktúra |