Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 11287

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
230822 PHM 11/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 SLOVNAFT, a.s. 31322832 51,40 € 06.12.2023 15.12.2023 Faktúra
230821 Polygraficky materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava 32062508 6,72 € 06.12.2023 15.12.2023 Faktúra
230823 PHM 11/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 SLOVNAFT, a.s. 31322832 289,80 € 06.12.2023 08.01.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
230811 Knihy UR176 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Orbis Pictus Istropolitana 17323266 2 133,30 € 05.12.2023 15.12.2023 Faktúra
230810 Knihy UR176 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 preskoly.sk, s. r. o. 51692881 126,42 € 05.12.2023 16.01.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
230813 obsluha kotolne 12/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 492,00 € 05.12.2023 16.01.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
230816 Polygraficky materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 967,68 € 05.12.2023 16.01.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
230815 edupage e-government modul pre školy nad 300 žiakov Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 288,00 € 05.12.2023 16.01.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
230818 údržba VT 11/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 1 266,00 € 05.12.2023 16.01.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
230817 vzdelávacie poukazy PC príslušenstvo Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 753,60 € 05.12.2023 16.01.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
230814 PO- čistenie a kontrola komína Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Protipožiarne družstvo 46652710 50,00 € 05.12.2023 16.01.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
230807 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 601,94 € 04.12.2023 15.12.2023 Faktúra
230809 Oprava: odpojenie a zapojenie umývačky riadu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ladislav Sebok, SL - GASTRO 41785606 549,60 € 04.12.2023 15.12.2023 Faktúra
230806 telefón. poplatky 11/23 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 113,75 € 04.12.2023 15.12.2023 Faktúra
230808 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Danubia a.s. 31412726 557,48 € 04.12.2023 12.12.2023 Faktúra
230802 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Eden Hygiena, s.r.o. 53010469 420,26 € 01.12.2023 15.12.2023 Faktúra
230801 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 105,60 € 01.12.2023 15.12.2023 Faktúra
230805 Oprava: pogumovanie navaľovacích valcov Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Böttcher Slovenská republika, s.r.o. 35756187 214,36 € 01.12.2023 15.12.2023 Faktúra
230800 zneškodnenie odpadu Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Marius Pedersen, a.s. 34115901 34,32 € 01.12.2023 06.12.2023 Faktúra
23/0032 Úrok z omeškania na nezaplatené dane z nehnuteľnosti za obdobie 1.9.2022 do 1.12.2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 70,00 € 01.12.2023 05.12.2023 Faktúra
230803 Polygraficky materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 988,78 € 01.12.2023 08.01.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
230804 Propagácia: poplatok na podujatí Burza stredných škôl Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o. 36728683 20,00 € 01.12.2023 04.01.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
23/0031 zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Stanislav Nič Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Nič Stanislav 000 365,00 € 30.11.2023 05.12.2023 Faktúra
23/0030 zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Fajkusová Petra zimný semester 23/24 UR426 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Fajkusová Petra 000 300,00 € 30.11.2023 05.12.2023 Faktúra
23/0029 Fajkusová Petra školné 2023/2024 UR426 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Fajkusová Petra 000 500,00 € 30.11.2023 05.12.2023 Faktúra
230799 Sprej Deco Color Stredná odborná škola polygrafická 00894915 L & Š, s. r. o. 36555720 13,70 € 30.11.2023 30.11.2023 Faktúra
230784 Vyhotovenie výkazov v objekte: vodovodná prípojka medzi ŠI a ŠK UR467 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 OFIR s. r. o. 43975542 648,00 € 29.11.2023 18.12.2023 Faktúra
230783 Vyhotovenie výkazov v objekte internát UR446 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 OFIR s. r. o. 43975542 2 332,80 € 29.11.2023 18.12.2023 Faktúra
230798 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 907,22 € 29.11.2023 06.12.2023 Faktúra
230796 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 797,10 € 29.11.2023 06.12.2023 Faktúra