Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12792

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
220132 kooerácia - laminovanie Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Laminovanie s.r.o. 53502868 723,36 € 25.02.2022 09.03.2022 Faktúra
220129 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava 32062508 7,20 € 25.02.2022 09.03.2022 Faktúra
22/0012 daň z nehnuteľnosti 2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 7 864,66 € 25.02.2022 09.03.2022 Faktúra
220125 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 52,80 € 24.02.2022 09.03.2022 Faktúra
220128 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 262,02 € 24.02.2022 09.03.2022 Faktúra
220127 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 96,29 € 24.02.2022 09.03.2022 Faktúra
220126 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 385,78 € 24.02.2022 09.03.2022 Faktúra
220130 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 1 067,04 € 24.02.2022 14.03.2022 Faktúra
220124 BOZP, PO 01-03/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 HOH a.s. 35911590 597,60 € 24.02.2022 14.03.2022 Faktúra
220122 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 108,23 € 23.02.2022 09.03.2022 Faktúra
220121 kancelárske potreby Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Tibor Varga TSV Papier 32627211 625,15 € 23.02.2022 14.03.2022 Faktúra
220113 Online školenie "Ako sa vyhnúť chybám pri zverejnovaní zmlúv" Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Seminaria, s.r.o. 26426218 47,20 € 22.02.2022 24.02.2022 Faktúra
220115 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ROMAX RK s.r.o. 46135651 313,63 € 22.02.2022 25.02.2022 Faktúra
220114 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Danubia a.s. 31412726 282,31 € 22.02.2022 25.02.2022 Faktúra
220116 oprava tlačiarenského stoja Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 45262543 302,04 € 22.02.2022 09.03.2022 Faktúra
220117 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 313,77 € 22.02.2022 09.03.2022 Faktúra
220119 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 424,75 € 22.02.2022 09.03.2022 Faktúra
220118 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 241,32 € 22.02.2022 09.03.2022 Faktúra
220123 Revízia elektrických spotrebičov Stredná odborná škola polygrafická 00894915 REVIT-NITRA, s.r.o. 36364967 2 112,00 € 22.02.2022 14.03.2022 Faktúra
220120 CleanMail domain hosting service do 03/2023 polygraficka.sk Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 330,00 € 22.02.2022 14.03.2022 Faktúra
220111 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 45262543 35,92 € 21.02.2022 09.03.2022 Faktúra
22/0010 PZP BL 268 ZD od 20.2.2022 do 19.2.2023 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 180,64 € 17.02.2022 23.02.2022 Faktúra
220108 spracovanie miezd 01/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Deáková Zuzana 41157001 736,00 € 17.02.2022 24.02.2022 Faktúra
220110 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 138,60 € 17.02.2022 25.02.2022 Faktúra
220109 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GurmEko s.r.o. 44342705 43,80 € 17.02.2022 25.02.2022 Faktúra
220112 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 167,96 € 17.02.2022 25.02.2022 Faktúra
220107 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 1 776,24 € 17.02.2022 14.04.2022 Faktúra
22/0009 zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Soľavová Monika Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Soľavová Monika 0 160,00 € 17.02.2022 14.06.2022 Faktúra
220103 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 356,93 € 16.02.2022 23.02.2022 Faktúra
220104 revízia tlakovéj nádoby Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Igor Mráz - I.M.GAS 40012841 72,00 € 16.02.2022 23.02.2022 Faktúra