Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12967

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
220757 Polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 126,00 € 10.11.2022 29.11.2022 Faktúra
220759 telefón. poplatky 10/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 219,80 € 10.11.2022 29.11.2022 Faktúra
220762 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 477,30 € 10.11.2022 24.11.2022 Faktúra
220767 spracovanie miezd 10/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Deáková Zuzana 41157001 992,00 € 10.11.2022 18.11.2022 Faktúra
220765 Učebnice pre SŠ: Literatura 1,2; Čitame ušami 1,2 ZRPŠ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Orbis Pictus Istropolitana 0017323266 1 968,00 € 10.11.2022 21.11.2022 Faktúra
220758 údržba a opravy výťahov 10/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Julius Pona - Opravy výťahov 22645977 84,25 € 10.11.2022 18.11.2022 Faktúra
220760 spotreba EE 10/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ZSE Energia, a.s. 36677281 4 553,62 € 10.11.2022 10.11.2022 Faktúra
220761 Prenájom rohoží 10.10.2022 - 06.11.2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Lindström, s.r.o. 35742364 57,07 € 10.11.2022 18.11.2022 Faktúra
220766 PC prislušenstvo: kábel HDMI High Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 18,00 € 10.11.2022 18.11.2022 Faktúra
220764 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 387,32 € 10.11.2022 21.11.2022 Faktúra
220763 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 235,61 € 10.11.2022 21.11.2022 Faktúra
220756 Polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 AP Service, s.r.o. 35770422 74,62 € 10.11.2022 18.11.2022 Faktúra
220752 BOZP, PO IV.Q.2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 HOH a.s. 35911590 597,60 € 09.11.2022 07.12.2022 Faktúra
220749 Spotreba plynu 10/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 205,78 € 09.11.2022 29.11.2022 Faktúra
220746 Polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 2 370,82 € 09.11.2022 24.11.2022 Faktúra
220748 prenájom kopírky 10/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Z+M servis a.s. 44195591 108,69 € 09.11.2022 24.11.2022 Faktúra
220750 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 394,57 € 09.11.2022 21.11.2022 Faktúra
220747 prenájom kopírky 10/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 COPY PRINT GROUP, a.s. 45310106 1 693,64 € 09.11.2022 18.11.2022 Faktúra
220753 Polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 SCP Papier a.s. 36373583 185,83 € 09.11.2022 16.11.2022 Faktúra
220751 čistenie lapačou tukov-odpad Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Kanal M.P.S. s.r.o. 35710357 197,53 € 09.11.2022 16.11.2022 Faktúra
220755 stlac.sk (.sk doména) 14.01.2021-14.01.2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Websupport, s.r.o. 36421928 10,68 € 09.11.2022 24.12.2023 Faktúra
220754 polygraficka190_1 (The Hosting) 13.01.2021-13.01.2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Websupport, s.r.o. 36421928 14,60 € 09.11.2022 24.12.2023 Faktúra
22/0032 PZP BL 119 RM od 9.1.2023 do 8.1.2024 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 160,39 € 08.11.2022 03.01.2023 Faktúra
22/0031 havarijné poistenie BL 119 RM od 9.1.2023 do 9.1.2024 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 00585441 369,15 € 08.11.2022 03.01.2023 Faktúra
220745 Polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 1 667,52 € 08.11.2022 21.11.2022 Faktúra
220744 Polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 1 300,56 € 08.11.2022 21.11.2022 Faktúra
220743 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 986,09 € 08.11.2022 21.11.2022 Faktúra
220742 údržba VT 10/2022 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 1 026,00 € 08.11.2022 16.11.2022 Faktúra
22/0030 krátkodobé cestovné poistenie - pracovná cesta Stredná odborná škola polygrafická 00894915 UNIQUA pojišťovna a.s. 53812948 25,20 € 08.11.2022 09.11.2022 Faktúra
220741 Polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KRUPA, spo. s r.o. 31591957 333,60 € 07.11.2022 16.11.2022 Faktúra