Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23716
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0686/19 | objedávame u Vás laminovanie obálok Lamino lesklé 48x65cm 1.Unesco čz: 244/19,245/19 = 815ks = 0,076€/ks 2.Najkrajšie na slov. čz: 242/19,243/19 = 1300ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 192,89 € | 20.06.2019 | 08.07.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0687/19 | objedávame u Vás | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 170,40 € | 20.06.2019 | 08.07.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 190612 | PHM 06/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 249,76 € | 19.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190609 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 178,81 € | 19.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190610 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 42,97 € | 19.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190663 | Tonery | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 282,00 € | 19.06.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| 0678/19 | ObjedObjednávame u Vás zabezpečenie papiera Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017 pre polygrafickú | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 371,76 € | 19.06.2019 | 20.06.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0679/19 | Objednávame si u Vás pre polygrafickú výrobu likvydáciu nebezpečného odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 143,10 € | 19.06.2019 | 28.06.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0688/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 39,83 € | 19.06.2019 | 28.06.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0689/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 155,84 € | 19.06.2019 | 28.06.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0690/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 52,97 € | 19.06.2019 | 28.06.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0693/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 72,00 € | 19.06.2019 | 28.06.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0694/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 27,60 € | 19.06.2019 | 28.06.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 190605 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 190,07 € | 18.06.2019 | 21.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190606 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 221,81 € | 18.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| 190601 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 906,62 € | 18.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190602 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 150,62 € | 18.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190603 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 682,87 € | 18.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190608 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 088,77 € | 18.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| 190607 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 410,04 € | 18.06.2019 | 04.07.2019 | Faktúra |