Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23001
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190301 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 77,44 € | 04.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
190297 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 83,98 € | 04.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
190298 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 152,02 € | 04.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
190299 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 44,16 € | 04.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
190295 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 10,08 € | 04.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
190300 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 581,56 € | 04.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
190302 | PHM 03/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 90,24 € | 04.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
190303 | obsluha kotolne 04/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 04.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
190304 | brúsenie HSS nožov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 76,56 € | 04.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
190305 | oprava kotla | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 38,40 € | 04.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
0350/19 | Objednávame u Vás zabezpečenie 100 ks perá s potlačou názvu školy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Gift Gallery s.r.o. | 31347177 | 120,00 € | 04.04.2019 | 30.04.2019 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
0348/19 | Vykonanie odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 1 148,40 € | 04.04.2019 | 30.04.2019 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
0351/19 | Vykonanie odborných prehliadok a skúšok plynových zariadení v zmysle zák. č. 124/2006 a Vyhl. 508/2009 Z. z. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 1 140,00 € | 04.04.2019 | 30.04.2019 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
0359/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 38,02 € | 04.04.2019 | 30.04.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
0360/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 60,06 € | 04.04.2019 | 30.04.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
190293 | seminár - finančná kontróla | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 158,00 € | 03.04.2019 | 04.04.2019 | Faktúra | |||||
190288 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 263,95 € | 03.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
190290 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 200,04 € | 03.04.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
190291 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 327,04 € | 03.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
0343/19 | objednávame u Vás | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 207,60 € | 03.04.2019 | 30.04.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka |