Všetky dokumenty
Počet záznamov: 23716
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191078 | umývačka riadu - UR 270 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 3 828,00 € | 18.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191079 | PHM 10/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 86,33 € | 18.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| 1142/19 | objedávame u Vás | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 202,80 € | 18.10.2019 | 05.11.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1143/19 | Objednávame u Vás zabezpečenie konzultácie ohľadom elektronického odosielania prihlášok a odhlášok do SP a ZP cez mzdový systém VEMA. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DataWex s.r.o. | 46822771 | 291,60 € | 18.10.2019 | 05.11.2019 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 1144/19 | Objednávame u Vás kontrolu a kalibráciu detektorov na CO a metán | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 960,00 € | 18.10.2019 | 05.11.2019 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 1145/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 91,79 € | 18.10.2019 | 05.11.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1151/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 45,76 € | 18.10.2019 | 05.11.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1152/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 59,91 € | 18.10.2019 | 05.11.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1153/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 227,38 € | 18.10.2019 | 05.11.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1154/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 196,42 € | 18.10.2019 | 05.11.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 191068 | Bránka mini - UR 353 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Sagansport | 47846470 | 570,00 € | 17.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191069 | zber a odvoz odpadu 9/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 126,00 € | 17.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191070 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 358,31 € | 17.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191073 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 102,07 € | 17.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191072 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 500,52 € | 17.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191071 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 132,00 € | 17.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191076 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | 589,67 € | 17.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191074 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 68,04 € | 17.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191075 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 246,97 € | 17.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| 191077 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 126,36 € | 17.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra |