Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23001

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0791/19 Objednávame u vás fotoaparáty podľa cenovej ponuky Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PRO.Laika spol. s r.o. 31355218 1 056,00 € 16.07.2019 18.07.2019 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
0797/19 Objednávam zabazpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Pavel Šťastný MINIPEK 14153602 4,00 € 16.07.2019 30.07.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0832/19 objedávame u Vás laminovanie obálok -105 hárkov Stredná odborná škola polygrafická 00894915 TYPOSET, s.r.o. 36832880 29,36 € 16.07.2019 15.08.2019 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
190737 smernica - nakladanie s odpadmi Stredná odborná škola polygrafická 00894915 E.P.A spol.s.r.o 36173124 360,00 € 16.07.2019 26.07.2019 Faktúra
190709 potraviny ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 22,69 € 15.07.2019 19.07.2019 Faktúra
190710 potraviny ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 32,97 € 15.07.2019 19.07.2019 Faktúra
190712 potraviny ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 44,51 € 15.07.2019 19.07.2019 Faktúra
190714 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Böttcher Slovenská republika, s.r.o. 35756187 144,00 € 15.07.2019 19.07.2019 Faktúra
190715 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 45262543 125,40 € 15.07.2019 19.07.2019 Faktúra
190725 výkaz výmer, rozpočet pre ŠI Stredná odborná škola polygrafická 00894915 OFIR s. r. o. 43975542 360,00 € 15.07.2019 24.07.2019 Faktúra
190727 potraviny ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 112,01 € 15.07.2019 24.07.2019 Faktúra
190728 potraviny ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 18,48 € 15.07.2019 24.07.2019 Faktúra
190721 spracovanie miezd 06/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Deáková Zuzana 41157001 781,00 € 15.07.2019 26.07.2019 Faktúra
190723 poštovné 06/2019 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovenská pošta, a.s. 36631124 220,20 € 15.07.2019 26.07.2019 Faktúra
190726 čistiace a hygienické potreby Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovpap Slovakia, s.r.o. 35888318 1 010,19 € 15.07.2019 26.07.2019 Faktúra
190708 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 739,87 € 15.07.2019 26.08.2019 Faktúra
190711 potraviny pre ŠJ Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 121,68 € 15.07.2019 13.09.2019 Faktúra
190716 oprava vozidla BL119RM Stredná odborná škola polygrafická 00894915 AUTO POLA s.r.o 31348220 957,42 € 15.07.2019 26.09.2019 Faktúra
190717 oprava vozidla BL119RM Stredná odborná škola polygrafická 00894915 AUTO POLA s.r.o 31348220 866,39 € 15.07.2019 27.11.2019 Faktúra
0796/19 Objednávam zabazpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 28,18 € 15.07.2019 18.07.2019 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka