Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24083
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191223 | likvidácia odpadu - oddychová zóna - Tesco | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠPEP s. r. o. | 46655174 | 245,56 € | 21.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191221 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 347,91 € | 21.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191222 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 98,05 € | 21.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 1341/19 | Objednávame u Vás perá s potlačou názvu školy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LOGART s.r.o. | 35917601 | 241,92 € | 21.11.2019 | 06.12.2019 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 1342/19 | Objednávame u Vás perá s potlačou názvu školy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LOGART s.r.o. | 35917601 | 241,92 € | 21.11.2019 | 06.12.2019 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 1322/19 | objedávame u Vás | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 592,54 € | 21.11.2019 | 06.12.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1328/19 | objednávame u Vás- UV LAK A/3 1.PRAVO PRE ROPO č.11/19 čz: 449/19 = 700ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 24,36 € | 21.11.2019 | 06.12.2019 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1330/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 32,39 € | 21.11.2019 | 06.12.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1331/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 85,01 € | 21.11.2019 | 06.12.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1333/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 261,07 € | 21.11.2019 | 06.12.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1347/19 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 191,34 € | 21.11.2019 | 06.12.2019 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 1329/19 | Objednávame u Vás pravidelnú revíziu komína | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Protipožiarne družstvo | 46652710 | 50,00 € | 21.11.2019 | 12.12.2019 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 1324/19 | Objednávame u Vás ručné náradie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ONIO s.r.o. | 27712885 | 279,79 € | 21.11.2019 | 19.12.2019 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 191220 | seminár - cestovné náhrady | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 69,00 € | 20.11.2019 | 21.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191211 | gymnastické náradie - UR 293 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Sagansport | 47846470 | 1 523,00 € | 20.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191212 | oprava podláh DM - UR 142 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koratex a.s. | 0031332277 | 9 622,56 € | 20.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191213 | oprava podláh DM - UR 142 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koratex a.s. | 0031332277 | 9 540,76 € | 20.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191217 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 101,71 € | 20.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191218 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 82,74 € | 20.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 191216 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 433,13 € | 20.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra |