Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 25126

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
220351 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 419,04 € 19.05.2022 30.05.2022 Faktúra
220354 TLS certifikat RapidSSL - Wildcard DV, polygraficka.sk Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 180,00 € 19.05.2022 30.05.2022 Faktúra
0414/22 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Danubia a.s. 31412726 14,95 € 19.05.2022 30.05.2022 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0415/22 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 65,31 € 19.05.2022 30.05.2022 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0416/22 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 84,70 € 19.05.2022 30.05.2022 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0417/22 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 260,85 € 19.05.2022 30.05.2022 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
220352 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 253,88 € 19.05.2022 01.06.2022 Faktúra
220353 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 260,85 € 19.05.2022 01.06.2022 Faktúra
0420/22 toaletné a hygienické potreby Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LEONESS, s. r. o. 46173641 24,00 € 19.05.2022 14.06.2022 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
0418/22 Objednávame u Vás zabezpečenie právnej pomoci vo veci kontroly IBP. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. 48214337 540,00 € 19.05.2022 14.06.2022 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
220350 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 45262543 35,92 € 18.05.2022 30.05.2022 Faktúra
0407/22 Objednávame u Vás šicí drôt Stredná odborná škola polygrafická 00894915 GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 45262543 43,10 € 18.05.2022 30.05.2022 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
0411/22 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Danubia a.s. 31412726 41,04 € 18.05.2022 30.05.2022 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0412/22 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 125,37 € 18.05.2022 30.05.2022 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0413/22 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 96,58 € 18.05.2022 30.05.2022 Martin Bakyta Vedúci/a Objednávka
0432/22 Objednávame u Vás TLS certifikát RapidSSL-RApidSSL Wildcard DV, polygraficka.sk Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 180,00 € 18.05.2022 30.05.2022 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
22/0019 cestovné poistenie žiakov - ERASMUS Stredná odborná škola polygrafická 00894915 UNIQUA pojišťovna a.s. 53812948 25,20 € 17.05.2022 23.05.2022 Faktúra
22/0018 cestovné poistenie zamestnancov - ERASMUS Stredná odborná škola polygrafická 00894915 UNIQUA pojišťovna a.s. 53812948 50,40 € 17.05.2022 23.05.2022 Faktúra
22/0017 cestovné poistenie žiakov - ERASMUS Stredná odborná škola polygrafická 00894915 UNIQUA pojišťovna a.s. 53812948 169,40 € 17.05.2022 23.05.2022 Faktúra
220347 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 328,55 € 17.05.2022 25.05.2022 Faktúra