Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 23185

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
210289 LED Televízor Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Internet Mall Slovakia, s.r.o 35950226 1 005,25 € 17.05.2021 01.06.2021 Faktúra
210245 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 197,06 € 17.05.2021 04.06.2021 Faktúra
210272 oprava kanalizačného potrubia UR Stredná odborná škola polygrafická 00894915 PS Stav s. r. o. 52669947 984,00 € 17.05.2021 21.06.2021 Faktúra
0178/21 Objednávame u Vás zabezpečenie nákupu kamerového systému a periférnych zariadení Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Hudiny, s. r. o. 50186566 6 000,00 € 17.05.2021 18.05.2021 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
0182/21 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Danubia a.s. 31412726 18,88 € 17.05.2021 18.05.2021 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0183/21 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 197,06 € 17.05.2021 18.05.2021 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0184/21 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 11,44 € 17.05.2021 18.05.2021 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0187/21 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ATC-JR, s.r.o. 35760532 305,25 € 17.05.2021 24.05.2021 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0180/21 Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2020 pre polygrafickú výrobu 80g/BO,45X64,SB,4palety 250g/ONL,45x64,SB,2000th Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 2 367,46 € 17.05.2021 24.05.2021 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Objednávka
0173/21 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Danubia a.s. 31412726 26,15 € 14.05.2021 18.05.2021 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0174/21 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 194,16 € 14.05.2021 18.05.2021 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0175/21 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 86,79 € 14.05.2021 18.05.2021 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0176/21 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 214,45 € 14.05.2021 18.05.2021 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0227/21 Objednávam zabezpečenie čistenia lapača tukov a zhodnotenie odpadov pre potreby ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Kanal M.P.S. s.r.o. 35710357 197,53 € 14.05.2021 01.06.2021 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
210234 spracovanie miezd 04/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Deáková Zuzana 41157001 704,00 € 13.05.2021 20.05.2021 Faktúra
210233 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 95,70 € 13.05.2021 21.05.2021 Faktúra
210232 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 80,25 € 13.05.2021 26.05.2021 Faktúra
0170/21 revízia komína Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Protipožiarne družstvo 46652710 50,00 € 13.05.2021 18.05.2021 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
0172/21 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Danubia a.s. 31412726 57,29 € 13.05.2021 18.05.2021 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
210231 Potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 38,52 € 12.05.2021 26.05.2021 Faktúra