Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21793
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200384 | prehliadka a údržba regulačnej stanice plynu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 109,10 € | 01.07.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
200393 | Zber a odvoz odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 24,00 € | 01.07.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
0384/20 | Objednávame u Vás UV LAK A/3 1. Súkromné právo č.3/20 čz: 174/20 = 300ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 10,44 € | 01.07.2020 | 10.07.2020 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
20/0013 | trovy exekúcie Mapa Slovakia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Súdny exekútor JUDr. Július Petík, Exekútorský úrad Bratislava | 31803121 | 35,00 € | 30.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
200389 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 769,80 € | 30.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
20/0015 | trovy exekúcie Reklamná agentúra Corint s Belslov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Súdny exekútor JUDr. Július Petík, Exekútorský úrad Bratislava | 31803121 | 35,00 € | 30.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
20/0014 | trovy exekúcie InfoWork Slovensko | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Súdny exekútor JUDr. Július Petík, Exekútorský úrad Bratislava | 31803121 | 35,00 € | 30.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
200390 | kooperácia UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 189,31 € | 30.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
200388 | polygraficý materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 9,60 € | 29.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
0383/20 | Objednávame u Vás Demineralizovanú vodu 80L | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 9,60 € | 26.06.2020 | 02.07.2020 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
0385/20 | Objednávam zabezpečenie mimoriadneho odvozu a likvidácie bývalých potravín. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 24,00 € | 26.06.2020 | 02.07.2020 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
Z20011 | reklama 06/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Facebook Ireland Limited | 9692928 | 77,33 € | 25.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
0382/20 | Objednávame u Vás notebooky a PC podľa rozpisu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRESMONT-CSS | 36340537 | 2 604,00 € | 25.06.2020 | 10.07.2020 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
200381 | členský poplatok SANET II.Q 2020 - ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete | 17055270 | 150,00 € | 24.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
200382 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 103,81 € | 24.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
200387 | revízie elektronickej inštalácie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 5 388,00 € | 24.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
200386 | revízie skutkového stavu objektu SOŠP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | REVIT-NITRA, s.r.o. | 36364967 | 1 800,00 € | 24.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
0381/20 | Oprava havarijného stavu strešnej krytiny na budove praktického vyučovania | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TWINS - SK, s.r.o. | 35859318 | 18 478,78 € | 24.06.2020 | 25.06.2020 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
200383 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 156,00 € | 23.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra | |||||
200385 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LMT obaly s.r.o. | 44868057 | 526,01 € | 23.06.2020 | 06.07.2020 | Faktúra |