Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 21453

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
210428 VT materiál - HDMI adapter Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ANEXO SYSTEMS, s.r.o. 35716525 18,00 € 04.08.2021 12.08.2021 Faktúra
210438 revízia tlakových zariadení Stredná odborná škola polygrafická 00894915 REVIT-NITRA, s.r.o. 36364967 1 452,00 € 04.08.2021 18.08.2021 Faktúra
210437 revízia plynových zariadení Stredná odborná škola polygrafická 00894915 REVIT-NITRA, s.r.o. 36364967 1 860,00 € 04.08.2021 18.08.2021 Faktúra
210439 obsluha kotolne 08/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 492,00 € 04.08.2021 25.08.2021 Faktúra
0368/21 Adaptér 65W AC WALL Stredná odborná škola polygrafická 00894915 NAY, a.s. 35739487 18,99 € 04.08.2021 09.08.2021 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
210426 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 9,90 € 02.08.2021 09.09.2021 Faktúra
210425 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 28,84 € 02.08.2021 09.09.2021 Faktúra
210427 čistiace a hygienické prostriedky Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Darner, s. r. o. 36053121 44,40 € 02.08.2021 09.09.2021 Faktúra
210424 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 23,54 € 02.08.2021 09.09.2021 Faktúra
210423 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 39,85 € 02.08.2021 09.09.2021 Faktúra
210422 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 24,78 € 02.08.2021 09.09.2021 Faktúra
210421 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 LUNYS, s.r.o. 36472549 33,95 € 02.08.2021 09.09.2021 Faktúra
0375/21 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 29,86 € 02.08.2021 12.08.2021 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0366/21 kontajner na komunálny odpad Stredná odborná škola polygrafická 00894915 ŠPEP s. r. o. 46655174 252,00 € 02.08.2021 12.08.2021 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
210420 prenájom kopírky 07/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 COPY PRINT GROUP, a.s. 45310106 572,87 € 28.07.2021 12.08.2021 Faktúra
0389/21 Objednávam zabezpečenie čistiacich prostriedkov do umývačky riadu, pre potreby ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ladislav Sebok, SL - GASTRO 41785606 228,00 € 28.07.2021 31.08.2021 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
0364/21 vrecká do vysávača Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Darner, s. r. o. 36053121 44,40 € 27.07.2021 03.08.2021 Ing. Roman Šíp Riaditeľ Objednávka
0365/21 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Stredná odborná škola polygrafická 00894915 DUNA-HUS, s.r.o. 45404887 13,99 € 27.07.2021 03.08.2021 Bc. Mária Trpkošová Vedúci/a Objednávka
210418 spotreba vody 06/2021 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 2 319,73 € 26.07.2021 02.08.2021 Faktúra
210417 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Europapier Slovensko s.r.o. 31344381 382,68 € 26.07.2021 04.08.2021 Faktúra