Všetky dokumenty
Počet záznamov: 21774
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210554 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 643,79 € | 22.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
210548 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 367,15 € | 22.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
210547 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 447,66 € | 22.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
210550 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 35,20 € | 22.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
210549 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 337,38 € | 22.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
210558 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CNI Tlač servis, spol. s r.o. | 31696325 | 366,60 € | 22.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
210557 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 5,76 € | 22.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
210585 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 221,64 € | 22.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
0471/21 | tonery do tlačiarní | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 222,00 € | 22.09.2021 | 30.09.2021 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
0475/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 55,95 € | 22.09.2021 | 30.09.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
0476/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 117,26 € | 22.09.2021 | 30.09.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
0479/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 266,64 € | 22.09.2021 | 30.09.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
0478/21 | Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 130,50 € | 22.09.2021 | 30.09.2021 | Bc. Mária Trpkošová | Vedúci/a | Objednávka | |||
210541 | prenájom kopírky 09/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 1 480,71 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
210538 | MyQ podpora,aktualizácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 103,20 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
210545 | spotreba vody 08/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 882,56 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
210542 | HDMI, batérie, gembird konektor | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AGEM Computers, spol. s r. o. | 35692715 | 55,92 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
210544 | opravy - výmena vody vo vykurovacom systéme | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 300,00 € | 21.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
210543 | Právne poradenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. | 48214337 | 360,00 € | 21.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
210553 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 980,64 € | 21.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra |