Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24101
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21151237 | oprava kopírky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 124,70 € | 16.12.2015 | 15.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151241 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 347,76 € | 16.12.2015 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21151238 | aktualizácia programu Kuhyňa | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jozef Krajčík | 10862692 | 50,00 € | 16.12.2015 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21151234 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 393,86 € | 16.12.2015 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
| 22150033 | poistenie Performa 2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 265,20 € | 16.12.2015 | 08.04.2016 | Faktúra | |||||
| 1064/15 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 518,64 € | 16.12.2015 | 12.01.2016 | Objednávka | ||||||
| 1065/15 | uv lak 1.Bezpečnosť práce č.12/15 čz:522/15 = 550ks 0,035€/ks 2.Právo a manažment v zdravotníctve č.12/15 čz:520/15 = 520ks 0,035€/ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 44,94 € | 16.12.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 1063/15 | platne. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 306,90 € | 16.12.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 1064/15 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 518,64 € | 16.12.2015 | 12.01.2016 | Objednávka | ||||||
| 1065/15 | uv lak 1.Bezpečnosť práce č.12/15 čz:522/15 = 550ks 0,035€/ks 2.Právo a manažment v zdravotníctve č.12/15 čz:520/15 = 520ks 0,035€/ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 44,94 € | 16.12.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 21151232 | inventár kuchyne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 705,60 € | 15.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151173 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 263,22 € | 15.12.2015 | 28.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151233 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 182,10 € | 15.12.2015 | 29.01.2016 | Faktúra | |||||
| 1057/15 | Objednávame si u Vás kačacie stehná: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 323,83 € | 15.12.2015 | 21.12.2015 | Objednávka | |||||
| 1055/15 | Objednávame u Vás: - pracovné oblečenie (montérky) 3 ks - pracovná obuv 3 ks - pracovná obuv zimná 3 ks - pracovná bunda zimná 3 ks - čiapka zimná 3 ks - pracovné rukavice 3 ks - rukavice zimné (zateplené) 3 ks T: 31. 12. 2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľubica Podolcová | 22649778 | 0,00 € | 15.12.2015 | 11.01.2016 | Objednávka | |||||
| 1053/15 | Na základe predloženej cenovej ponuky (tvorí prílohu objednávky) objednávame u Vás vykonanie revízie a servisu hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov v priestoroch SOŠP T: do 31. 12. 2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jozef Hamšík PYROSTOP | 31740022 | 0,00 € | 15.12.2015 | 13.01.2016 | Objednávka | |||||
| 1060/15 | oprava stroja piestu/ KBA 640199 cena: 171,60€ s DPH | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | printech s.r.o. | 44069553 | 171,60 € | 15.12.2015 | 20.01.2016 | Objednávka | |||||
| 1062/15 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 475,16 € | 15.12.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | ||||||
| 21161314 | Isic karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 25,80 € | 15.12.2015 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151235 | spracovanie miezd 11/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 505,00 € | 15.12.2015 | 07.01.2016 | Faktúra |