Všetky dokumenty
Počet záznamov: 24534
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21160110 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 59,22 € | 09.02.2016 | 03.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160103 | spotreba plynu 01/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 18 574,78 € | 09.02.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160105 | obsluha kotolne 02/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 09.02.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160111 | licencia 2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | VEMA, s.r.o. | 31355374 | 29,16 € | 09.02.2016 | 07.09.2016 | Faktúra | |||||
| 0140/16 | objednávame u Vás tlačivá č. 49 383 2 - list s vodotlačou | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 30,00 € | 09.02.2016 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 21160101 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 349,73 € | 08.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160097 | likvidácia odpadu 01/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 663,60 € | 08.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160096 | spotreba EE 01/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 173,60 € | 08.02.2016 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160095 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BARK, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31650031 | 86,09 € | 08.02.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160094 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LAYOUT s.r.o. | 35920858 | 132,00 € | 08.02.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160100 | upratovanie 01/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 075,06 € | 08.02.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160098 | upratovanie 01/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 356,16 € | 08.02.2016 | 01.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160099 | upratovanie 01/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 2 293,19 € | 08.02.2016 | 01.04.2016 | Faktúra | |||||
| 21160102 | projektor Acer X122 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ELEKTROSPED,a.s. | 35765038 | 329,00 € | 08.02.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| 0100/16 | Objednávame si u Vás olej 10l- 10ks. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dorsa s.r.o. | 47874155 | 104,17 € | 08.02.2016 | 25.02.2016 | Objednávka | |||||
| 0102/16 | Objednávame si u vás čerstvé mäso a mäsové výrobky na 6.týždeň 2016. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 294,67 € | 08.02.2016 | 25.02.2016 | Objednávka | |||||
| 0097/16 | platne 650x530/50 =150ks 2,046€/ ks s dph/306,90€ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AMPLA POLYGRAFIA spol. s r.o. | 00895709 | 306,90 € | 08.02.2016 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 21160091 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 197,03 € | 05.02.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| 21160092 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 219,08 € | 05.02.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| 0095/16 | baladek č.6206 modrý 30,75M´= 86,09€ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BARK, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31650031 | 86,09 € | 05.02.2016 | 11.02.2016 | Objednávka |