Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 24101

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
21151303 telef.poplatky 12/2015 0905984535 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 18,56 € 01.01.2016 20.01.2016 Faktúra
21151302 telef.poplatky 12/2015 0903410604 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14,95 € 01.01.2016 20.01.2016 Faktúra
21151301 telef.poplatky 12/2015 0903259781 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 44,22 € 01.01.2016 20.01.2016 Faktúra
21151300 telef.poplatky 12/2015 0911422844 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 13,99 € 01.01.2016 20.01.2016 Faktúra
21151299 telef.poplatky 12/2015 0903154012 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 10,19 € 01.01.2016 20.01.2016 Faktúra
21151298 telef.poplatky 12/2015 0903433444 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 26,84 € 01.01.2016 20.01.2016 Faktúra
21151297 telef.poplatky 12/2015 0903259780 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 15,70 € 01.01.2016 20.01.2016 Faktúra
21151296 telef.poplatky 12/2015 0903463455 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 37,20 € 01.01.2016 20.01.2016 Faktúra
21151282 telef.poplatky 12/2015 ISDN, 02-492092 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 132,74 € 01.01.2016 20.01.2016 Faktúra
21151277 potraviny Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Ing. Štefan Demovič D a S 11652241 52,38 € 31.12.2015 28.01.2016 Faktúra
21151274 kooperácia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Kontesa, s.r.o. 43947841 189,11 € 31.12.2015 25.02.2016 Faktúra
21151275 polygrafický materiál Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KRUPA, spo. s r.o. 31591957 134,40 € 31.12.2015 25.02.2016 Faktúra
21151276 revízia elektrických spotrebičov Stredná odborná škola polygrafická 00894915 REVIT-NITRA, s.r.o. 36364967 699,48 € 31.12.2015 25.02.2016 Faktúra
21151273 kooperácia Stredná odborná škola polygrafická 00894915 KASICO, a.s. 17308267 756,00 € 31.12.2015 09.03.2016 Faktúra
21151281 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 Slovak Telekom, a.s. 35763469 178,80 € 31.12.2015 20.01.2016 Faktúra
21151313 telef.poplatky 12/2015 0948776426 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 0,19 € 31.12.2015 22.01.2016 Faktúra
21151312 telef.poplatky 12/2015 0948763814 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 0,19 € 31.12.2015 22.01.2016 Faktúra
21151311 telef.poplatky 12/2015 0948197330 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 0,19 € 31.12.2015 22.01.2016 Faktúra
21151310 telef.poplatky 12/2015 0948771538 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 0,19 € 31.12.2015 22.01.2016 Faktúra
21151309 telef.poplatky 12/2015 0948775324 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 0,38 € 31.12.2015 22.01.2016 Faktúra