Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8428

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
16DT122 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 475,55 € 04.11.2016 12.10.2022 Faktúra
16DT121 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 43,90 € 04.11.2016 12.10.2022 Faktúra
16DT120 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 55,01 € 04.11.2016 12.10.2022 Faktúra
16DT118 za tovar SEMEZ JZ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SEMEZ JZ s. r. o. 35919396 67,53 € 03.11.2016 12.10.2022 Faktúra
16DT119 za tovar Miroslav Pustaj - FEMI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Miroslav Pustaj - FEMI 40425363 713,52 € 03.11.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ175 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 384,72 € 03.11.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ177 za materiál Bidvest Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 92,00 € 03.11.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP351 internet 11/2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 528,00 € 03.11.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ176 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 581,87 € 03.11.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP349 pranie bielizne - 10/16 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 151,79 € 02.11.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP348 pranie obrusov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 227,77 € 02.11.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP347 spotrebný materiál - prevádzkový výcvik Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 BALMA - Peter Müllner 30155991 131,48 € 02.11.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP343 PHM KIA 33,47 l 10/2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 42,54 € 02.11.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP342 divadelné predstavenie "November" Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Divadlo ARÉNA 30777810 189,00 € 02.11.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP350 prenájom predložiek 10/2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ŠKP servis s.r.o. 35813130 38,40 € 02.11.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP341 zneškodnenie biologického odpadu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GLOBAL GREEN spol. s r.o. 35790571 28,80 € 28.10.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ173 za materiál DEMIFOOD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 DEMIFOOD spol. s r. o. 36324124 260,98 € 25.10.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ167 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 571,49 € 25.10.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ169 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 352,42 € 25.10.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ168 za materiál ZELENINARI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ZELENINARI s.r.o. 46557890 619,45 € 25.10.2016 12.10.2022 Faktúra
16DT117 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 122,54 € 25.10.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ170 za materiál Bidvest Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 141,39 € 25.10.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ171 za materiál Ing. Ladislav Ličko Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ing. Ladislav Ličko 22653147 121,95 € 25.10.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ172 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Frape catering s.r.o. 44178450 145,80 € 25.10.2016 12.10.2022 Faktúra
16DT116 za tovar SEMEZ JZ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SEMEZ JZ s. r. o. 35919396 117,24 € 24.10.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP345 Administratíva a hospodárenie školy - okt. 16 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 41,35 € 21.10.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP344 ŠKOLA A STRAVOVANIE Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 98,00 € 21.10.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP346 inzerát na pracovnú pozíciu vodič, údržbár, inzerát na pracovnú pozíciu manažér ekonomicko-technického úseku Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Profesia spol. s r.o. 35800861 141,60 € 20.10.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ166 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 286,83 € 20.10.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ165 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 334,98 € 20.10.2016 12.10.2022 Faktúra