Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8428

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
17DP472 Registrácia domény, sos-panty.sk od 14.01.2018 -13.01.2019 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Inet.sk, s.r.o. 45543372 58,80 € 09.01.2018 12.01.2018 Faktúra
17DP464 Lenovo TAB4 8 LTE Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 26,10 € 09.01.2018 14.01.2018 Faktúra
17DP465 Lenovo TAB4 8 LTE Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 26,10 € 09.01.2018 14.01.2018 Faktúra
17DP446 prenájom predložiek 12/2017 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ŠKP servis s.r.o. 35813130 38,40 € 09.01.2018 14.01.2018 Faktúra
17DP470 Smernice a organizačné predpisy pre školstvo Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VERLAG DASHOFER-Vydavateľ 35730129 147,00 € 08.01.2018 09.01.2018 Faktúra
17DP449 Lenovo TAB4 8 LTE Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 26,10 € 08.01.2018 14.01.2018 Faktúra
17DP450 Lenovo TAB4 8 LTE Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 26,10 € 08.01.2018 14.01.2018 Faktúra
17DP451 Lenovo TAB4 8 LTE Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 26,10 € 08.01.2018 14.01.2018 Faktúra
17DP452 Lenovo TAB4 8 LTE Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 26,10 € 08.01.2018 14.01.2018 Faktúra
17DP453 Lenovo TAB4 8 LTE Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 26,10 € 08.01.2018 14.01.2018 Faktúra
17DP454 Lenovo TAB4 8 LTE Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 26,10 € 08.01.2018 14.01.2018 Faktúra
17DP455 Lenovo TAB4 8 LTE Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 26,10 € 08.01.2018 14.01.2018 Faktúra
17DP456 Lenovo TAB4 8 LTE Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 26,10 € 08.01.2018 14.01.2018 Faktúra
17DP457 Lenovo TAB4 8 LTE Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 26,10 € 08.01.2018 14.01.2018 Faktúra
17DP458 Lenovo TAB4 8 LTE Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 26,10 € 08.01.2018 14.01.2018 Faktúra
17DP468 Lenovo TAB4 8 LTE Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 0,50 € 08.01.2018 14.01.2018 Faktúra
17DP469 poplatky za telekomunikačné služby 12/2017 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovak Telekom 35763469 167,62 € 08.01.2018 14.01.2018 Faktúra
18DP001 internet 01/18 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 432,95 € 08.01.2018 14.01.2018 Faktúra
17DP447 prenájom lisovacieho kontrajnera str. 824 12/17 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SPEKTRA a.s. 31322441 407,09 € 08.01.2018 14.01.2018 Faktúra
17DP448 Huawei Nova smart grey - telefón Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 0,50 € 08.01.2018 14.01.2018 Faktúra
17DP459 Lenovo TAB4 8 LTE Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 26,10 € 08.01.2018 14.01.2018 Faktúra
17DP461 Lenovo TAB4 8 LTE Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 26,10 € 08.01.2018 14.01.2018 Faktúra
17DP462 Lenovo TAB4 8 LTE Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 26,10 € 08.01.2018 14.01.2018 Faktúra
17DP463 Lenovo TAB4 8 LTE Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 26,10 € 08.01.2018 14.01.2018 Faktúra
17DP466 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 26,10 € 08.01.2018 14.01.2018 Faktúra
17DP467 Lenovo TAB4 8 LTE Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 26,10 € 08.01.2018 14.01.2018 Faktúra
17DŠJ251 za materiál MARKET CENTRUM Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MARKET CENTRUM, s.r.o. 46448438 87,23 € 28.12.2017 04.01.2018 Faktúra
17DP439 pranie obrusov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 23,87 € 27.12.2017 04.01.2018 Faktúra
17DP438 odvoz a likvidácia odpadu 12/2017 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. 00681300 261,36 € 27.12.2017 04.01.2018 Faktúra
17DŠJ250 za materiál MARKET CENTRUM Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MARKET CENTRUM, s.r.o. 46448438 377,33 € 22.12.2017 04.01.2018 Faktúra