Faktúry
Počet záznamov: 8428
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17DP472 | Registrácia domény, sos-panty.sk od 14.01.2018 -13.01.2019 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Inet.sk, s.r.o. | 45543372 | 58,80 € | 09.01.2018 | 12.01.2018 | Faktúra | |||||
17DP464 | Lenovo TAB4 8 LTE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,10 € | 09.01.2018 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
17DP465 | Lenovo TAB4 8 LTE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,10 € | 09.01.2018 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
17DP446 | prenájom predložiek 12/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 09.01.2018 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
17DP470 | Smernice a organizačné predpisy pre školstvo | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VERLAG DASHOFER-Vydavateľ | 35730129 | 147,00 € | 08.01.2018 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
17DP449 | Lenovo TAB4 8 LTE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,10 € | 08.01.2018 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
17DP450 | Lenovo TAB4 8 LTE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,10 € | 08.01.2018 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
17DP451 | Lenovo TAB4 8 LTE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,10 € | 08.01.2018 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
17DP452 | Lenovo TAB4 8 LTE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,10 € | 08.01.2018 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
17DP453 | Lenovo TAB4 8 LTE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,10 € | 08.01.2018 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
17DP454 | Lenovo TAB4 8 LTE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,10 € | 08.01.2018 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
17DP455 | Lenovo TAB4 8 LTE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,10 € | 08.01.2018 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
17DP456 | Lenovo TAB4 8 LTE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,10 € | 08.01.2018 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
17DP457 | Lenovo TAB4 8 LTE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,10 € | 08.01.2018 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
17DP458 | Lenovo TAB4 8 LTE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,10 € | 08.01.2018 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
17DP468 | Lenovo TAB4 8 LTE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,50 € | 08.01.2018 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
17DP469 | poplatky za telekomunikačné služby 12/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 167,62 € | 08.01.2018 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
18DP001 | internet 01/18 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 432,95 € | 08.01.2018 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
17DP447 | prenájom lisovacieho kontrajnera str. 824 12/17 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 08.01.2018 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
17DP448 | Huawei Nova smart grey - telefón | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 0,50 € | 08.01.2018 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
17DP459 | Lenovo TAB4 8 LTE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,10 € | 08.01.2018 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
17DP461 | Lenovo TAB4 8 LTE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,10 € | 08.01.2018 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
17DP462 | Lenovo TAB4 8 LTE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,10 € | 08.01.2018 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
17DP463 | Lenovo TAB4 8 LTE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,10 € | 08.01.2018 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
17DP466 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,10 € | 08.01.2018 | 14.01.2018 | Faktúra | ||||||
17DP467 | Lenovo TAB4 8 LTE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,10 € | 08.01.2018 | 14.01.2018 | Faktúra | |||||
17DŠJ251 | za materiál MARKET CENTRUM | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 87,23 € | 28.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
17DP439 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 23,87 € | 27.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
17DP438 | odvoz a likvidácia odpadu 12/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 261,36 € | 27.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
17DŠJ250 | za materiál MARKET CENTRUM | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MARKET CENTRUM, s.r.o. | 46448438 | 377,33 € | 22.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra |