Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8428

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
18DPČ010 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 141,40 € 06.04.2018 10.04.2018 Faktúra
18DPČ011 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 220,16 € 06.04.2018 10.04.2018 Faktúra
18DŠJ058 za materiál Miroslav Pustaj - FEMI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Miroslav Pustaj - FEMI 40425363 75,74 € 06.04.2018 12.04.2018 Faktúra
18DT030 za tovar Miroslav Pustaj - FEMI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Miroslav Pustaj - FEMI 40425363 786,64 € 06.04.2018 12.04.2018 Faktúra
18DT031 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 24,24 € 06.04.2018 12.04.2018 Faktúra
18DT033 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 553,72 € 06.04.2018 12.04.2018 Faktúra
18DT032 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 39,60 € 06.04.2018 12.04.2018 Faktúra
18DP130 poplatky za telekomunikačné služby 03/2018 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovak Telekom 35763469 172,49 € 06.04.2018 13.04.2018 Faktúra
18DP131 kvety Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. 35708654 32,00 € 06.04.2018 13.04.2018 Faktúra
18DP126 zverejnenie pracovnej ponuky: upratovačka Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Profesia spol. s r.o. 35800861 70,80 € 05.04.2018 13.04.2018 Faktúra
18DP127 internet 04/18 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 432,95 € 05.04.2018 13.04.2018 Faktúra
18DP128 kancelársky papier Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GC TECH Ing. Peter Gerši 36880574 379,80 € 05.04.2018 13.04.2018 Faktúra
18DP129 prenájom lisovacieho kontrajnera 03/18 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SPEKTRA a.s. 31322441 407,09 € 05.04.2018 13.04.2018 Faktúra
18DP121 údržba výťahov 03/2018 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Marián Zeman 44362293 100,00 € 04.04.2018 13.04.2018 Faktúra
18DP123 prenájom predložiek 03/2018 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ŠKP servis s.r.o. 35813130 57,60 € 04.04.2018 13.04.2018 Faktúra
18DP125 údržbárske a dopravné služby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Maksim Kiselev 50988824 1 254,60 € 04.04.2018 13.04.2018 Faktúra
18DP124 pranie obrusov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 84,06 € 04.04.2018 21.04.2018 Faktúra
18DPČ005 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 336,99 € 28.03.2018 04.04.2018 Faktúra
18DPČ006 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 311,73 € 28.03.2018 04.04.2018 Faktúra
18DPČ007 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 345,77 € 28.03.2018 04.04.2018 Faktúra
18DPČ008 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 293,63 € 28.03.2018 04.04.2018 Faktúra
18DP122 analýza bazénovej vody Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o. 31329209 86,40 € 27.03.2018 13.04.2018 Faktúra
18DP120 Služby technika OPP a BOZP 02/2018 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Darina Urbánková 37646443 266,00 € 27.03.2018 13.04.2018 Faktúra
18DŠJ054 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 155,32 € 26.03.2018 28.03.2018 Faktúra
18DŠJ055 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 126,07 € 26.03.2018 28.03.2018 Faktúra
18DŠJ056 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 264,18 € 26.03.2018 28.03.2018 Faktúra
18DŠJ057 za materiál LUNYS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 LUNYS, s.r.o. 36472549 264,94 € 26.03.2018 28.03.2018 Faktúra
18DP111 závesná vitrína Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Legat Trade s.r.o. 27770494 470,96 € 23.03.2018 26.03.2018 Faktúra
18DP108 trovy exekútora Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 JUDr. Barbora Vatrtová, súdna exekútorka 42292549 17,40 € 23.03.2018 28.03.2018 Faktúra
18DP109 trovy exekútora Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 JUDr. Barbora Vatrtová, súdna exekútorka 42292549 17,40 € 23.03.2018 28.03.2018 Faktúra