Faktúry
Počet záznamov: 8428
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20DP431 | skrinka, policový regál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 360,70 € | 14.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
20DP432 | chránič tváre, kryt noža, zdvihák skrutkový | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AGF INVEST, s.r.o. | 34117865 | 170,71 € | 14.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
20DP439 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 112,58 € | 14.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
20DP438 | pranie bielizne - 2020/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 82,13 € | 14.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
20DP437 | PHM 2020/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 46,21 € | 14.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
20DP436 | Personálne riadenie - dec.20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 42,95 € | 14.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
20DP440 | registrácia sos-panty.sk, prevádzka Hosting D - sos-panty.sk | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Inet.sk, s.r.o. | 45543372 | 93,36 € | 14.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
20DŠJ168 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 89,00 € | 11.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
20DŠJ169 | za materiál STARFROST | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | STARFROST s.r.o. | 36266418 | 90,00 € | 11.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
20DP425 | Monitor, notebook, príslušenstvo 33 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AGEM COMPUTERS spol. s r. o. | 35692715 | 5 921,41 € | 11.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
20DP426 | PC - HP ProDesk 600 G2 SSF 25 ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MB TECH BB | 36622524 | 6 775,00 € | 11.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
20DP429 | Obrusy, príručníky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Viera Mikičová MITEX-V | 34786082 | 1 633,20 € | 11.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
20DP428 | odvoz a likvidácia odpadu 2020/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 656,28 € | 11.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
20DP427 | inzercia - Pezinské ECHO, Senecké ECHO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 168,00 € | 11.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
20DP430 | IT-Care 11/2020 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 1 477,20 € | 11.12.2020 | 20.12.2020 | Faktúra | |||||
20DP424 | 4 ks chladničky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Internet Mall Slovakia, s.r.o | 35950226 | 1 638,90 € | 10.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
20DP422 | Administratíva a hospod. školy-nov.20 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 41,75 € | 09.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
20DP421 | telefón, internet 2020/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 389,71 € | 09.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
20DP420 | plyn 2020/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 15 860,89 € | 09.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
20DP423 | Master Slam Ball - lopta (3, 5KG) | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MASTER SPORT s.r.o. | 27792064 | 105,50 € | 09.12.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
20DŠJ167 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 250,20 € | 08.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
20DP418 | elektrika 2020/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 9 783,34 € | 08.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
20DP419 | voda 2020/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 8 547,68 € | 08.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
20DP416 | poplatky za telekomunikačné služby 2020/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 165,84 € | 08.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
20DP417 | PHM 2020/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 56,69 € | 08.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
20DT054 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 10,12 € | 08.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
20DT053 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 148,88 € | 08.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
20DT055 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 44,47 € | 08.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
20DP413 | skupinové školenie pedagógov "Ako zvládať problematické správanie žiakov v škole" | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EURÓPSKA VZDELÁVACIA AGENTÚRA MERIDIÁN s.r.o. | 46582339 | 450,00 € | 07.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
20DŠJ162 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 80,07 € | 07.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra |