Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8428

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20DP431 skrinka, policový regál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 B2B Partner s.r.o. 44413467 1 360,70 € 14.12.2020 20.12.2020 Faktúra
20DP432 chránič tváre, kryt noža, zdvihák skrutkový Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 AGF INVEST, s.r.o. 34117865 170,71 € 14.12.2020 20.12.2020 Faktúra
20DP439 pranie obrusov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 112,58 € 14.12.2020 20.12.2020 Faktúra
20DP438 pranie bielizne - 2020/12 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 82,13 € 14.12.2020 20.12.2020 Faktúra
20DP437 PHM 2020/12 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 46,21 € 14.12.2020 20.12.2020 Faktúra
20DP436 Personálne riadenie - dec.20 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 42,95 € 14.12.2020 20.12.2020 Faktúra
20DP440 registrácia sos-panty.sk, prevádzka Hosting D - sos-panty.sk Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Inet.sk, s.r.o. 45543372 93,36 € 14.12.2020 30.12.2020 Faktúra
20DŠJ168 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 89,00 € 11.12.2020 15.12.2020 Faktúra
20DŠJ169 za materiál STARFROST Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 STARFROST s.r.o. 36266418 90,00 € 11.12.2020 15.12.2020 Faktúra
20DP425 Monitor, notebook, príslušenstvo 33 ks Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 AGEM COMPUTERS spol. s r. o. 35692715 5 921,41 € 11.12.2020 15.12.2020 Faktúra
20DP426 PC - HP ProDesk 600 G2 SSF 25 ks Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MB TECH BB 36622524 6 775,00 € 11.12.2020 15.12.2020 Faktúra
20DP429 Obrusy, príručníky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Viera Mikičová MITEX-V 34786082 1 633,20 € 11.12.2020 15.12.2020 Faktúra
20DP428 odvoz a likvidácia odpadu 2020/11 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. 00681300 656,28 € 11.12.2020 15.12.2020 Faktúra
20DP427 inzercia - Pezinské ECHO, Senecké ECHO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PETIT PRESS, a.s. 35790253 168,00 € 11.12.2020 15.12.2020 Faktúra
20DP430 IT-Care 11/2020 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ANEXO Systems spol. s r.o. 35716525 1 477,20 € 11.12.2020 20.12.2020 Faktúra
20DP424 4 ks chladničky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Internet Mall Slovakia, s.r.o 35950226 1 638,90 € 10.12.2020 30.12.2020 Faktúra
20DP422 Administratíva a hospod. školy-nov.20 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 41,75 € 09.12.2020 14.12.2020 Faktúra
20DP421 telefón, internet 2020/12 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 389,71 € 09.12.2020 14.12.2020 Faktúra
20DP420 plyn 2020/11 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 15 860,89 € 09.12.2020 14.12.2020 Faktúra
20DP423 Master Slam Ball - lopta (3, 5KG) Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MASTER SPORT s.r.o. 27792064 105,50 € 09.12.2020 11.10.2022 Faktúra
20DŠJ167 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 250,20 € 08.12.2020 10.12.2020 Faktúra
20DP418 elektrika 2020/11 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Západoslovenská energetika 36677281 9 783,34 € 08.12.2020 10.12.2020 Faktúra
20DP419 voda 2020/11 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 8 547,68 € 08.12.2020 14.12.2020 Faktúra
20DP416 poplatky za telekomunikačné služby 2020/11 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovak Telekom 35763469 165,84 € 08.12.2020 14.12.2020 Faktúra
20DP417 PHM 2020/11 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 56,69 € 08.12.2020 14.12.2020 Faktúra
20DT054 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 10,12 € 08.12.2020 14.12.2020 Faktúra
20DT053 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 148,88 € 08.12.2020 14.12.2020 Faktúra
20DT055 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 44,47 € 08.12.2020 14.12.2020 Faktúra
20DP413 skupinové školenie pedagógov "Ako zvládať problematické správanie žiakov v škole" Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 EURÓPSKA VZDELÁVACIA AGENTÚRA MERIDIÁN s.r.o. 46582339 450,00 € 07.12.2020 10.12.2020 Faktúra
20DŠJ162 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 80,07 € 07.12.2020 10.12.2020 Faktúra