Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
23DPČ002 za materiál Bidfood PČ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 353,29 € 04.04.2023 11.04.2023 Faktúra
23DŠJ056 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 277,95 € 04.04.2023 11.04.2023 Faktúra
23DP113 Chemická dezinsekcia Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 INSEKTPOL spol. s r. o. 17311411 426,00 € 03.04.2023 13.04.2023 Faktúra
23DP114 Výkon zodpovednej osoby za 2023/04 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 sosobnyudaj.sk,sr.o. 50528041 72,00 € 03.04.2023 13.04.2023 Faktúra
23DP117 Flexilink W 2023/04 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 492,00 € 03.04.2023 13.04.2023 Faktúra
23DŠJ049 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 149,66 € 03.04.2023 11.04.2023 Faktúra
23DŠJ050 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 38,24 € 03.04.2023 11.04.2023 Faktúra
23DPČ001 za materiál Bidfood PČ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 915,99 € 03.04.2023 11.04.2023 Faktúra
23DP115 Virtuálna knižnica Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 03.04.2023 13.04.2023 Faktúra
23DŠJ051 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 111,32 € 03.04.2023 11.04.2023 Faktúra
23DŠJ052 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 432,28 € 03.04.2023 11.04.2023 Faktúra
23DŠJ053 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 1 054,48 € 03.04.2023 11.04.2023 Faktúra
23DŠJ054 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 540,84 € 03.04.2023 11.04.2023 Faktúra
23DŠJ055 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 177,10 € 03.04.2023 11.04.2023 Faktúra
23DP110 Nakreditovanie karty - elektronická peněženka - Gastro karta 04 2023 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ticket Service, s.r.o. 52005551 96,59 € 31.03.2023 13.04.2023 Faktúra
23DŠJ045 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 214,14 € 31.03.2023 08.04.2023 Faktúra
23DŠJ046 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 79,20 € 31.03.2023 08.04.2023 Faktúra
23DŠJ047 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 371,56 € 31.03.2023 08.04.2023 Faktúra
23DŠJ048 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 195,56 € 31.03.2023 08.04.2023 Faktúra
23DP111 kytica Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. 35708654 40,00 € 31.03.2023 13.04.2023 Faktúra