Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23DPČ002 | za materiál Bidfood PČ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 353,29 € | 04.04.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
23DŠJ056 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 277,95 € | 04.04.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
23DP113 | Chemická dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 426,00 € | 03.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
23DP114 | Výkon zodpovednej osoby za 2023/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 03.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
23DP117 | Flexilink W 2023/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 492,00 € | 03.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
23DŠJ049 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 149,66 € | 03.04.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
23DŠJ050 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 38,24 € | 03.04.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
23DPČ001 | za materiál Bidfood PČ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 915,99 € | 03.04.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
23DP115 | Virtuálna knižnica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 03.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
23DŠJ051 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 111,32 € | 03.04.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
23DŠJ052 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 432,28 € | 03.04.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
23DŠJ053 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 054,48 € | 03.04.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
23DŠJ054 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 540,84 € | 03.04.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
23DŠJ055 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 177,10 € | 03.04.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
23DP110 | Nakreditovanie karty - elektronická peněženka - Gastro karta 04 2023 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 96,59 € | 31.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
23DŠJ045 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 214,14 € | 31.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
23DŠJ046 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 79,20 € | 31.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
23DŠJ047 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 371,56 € | 31.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
23DŠJ048 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 195,56 € | 31.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
23DP111 | kytica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 40,00 € | 31.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra |