Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
23DP159 údržba výťahov 2023/04 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Marián Zeman 44362293 120,00 € 04.05.2023 16.05.2023 Faktúra
23DP155 prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Z+M servis a.s. 44195591 139,19 € 04.05.2023 16.05.2023 Faktúra
23DP154 Verejná správa slovenskej republiky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Poradca podnikateľa 31592503 204,00 € 03.05.2023 04.05.2023 Faktúra
23DP151 prenájom predložiek str. 811 2023/04 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ŠKP servis s.r.o. 35813130 42,96 € 03.05.2023 16.05.2023 Faktúra
23DP153 analýza bazénovej vody Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. 53248376 86,40 € 03.05.2023 16.05.2023 Faktúra
23DP149 Výkon zodpovednej osoby za 2023/05 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 sosobnyudaj.sk,sr.o. 50528041 72,00 € 03.05.2023 16.05.2023 Faktúra
23DP148 Personálne riadenie - apr. 23 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 49,20 € 03.05.2023 16.05.2023 Faktúra
23DP152 Virtuálna knižnica Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 03.05.2023 16.05.2023 Faktúra
23DP147 Nakreditovanie karty - elektronická peněženka - Gastro karta Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ticket Service, s.r.o. 52005551 111,89 € 02.05.2023 04.05.2023 Faktúra
23DŠJ070 za materiál PPM LOGISTIC Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PPM LOGISTIC s. r. o. 54123267 221,79 € 02.05.2023 10.05.2023 Faktúra
23DT036 za tovar KMV BEV SK Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KMV BEV SK s. r. o. 31362681 267,95 € 02.05.2023 12.05.2023 Faktúra
23DP145 Lektorské služby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Dream Cocktall 44940629 600,00 € 27.04.2023 04.05.2023 Faktúra
23DP146 Káva - Arabica, Mlieko plnotučné Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Dream Cocktall 44940629 324,00 € 27.04.2023 04.05.2023 Faktúra
23DP144 Služby technika OPP a BOZP 2023/04 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Darina Urbánková 37646443 266,00 € 27.04.2023 04.05.2023 Faktúra
23DP143 Kariéra v školstve - apr. 2023, Legislatíva pre školy - apr. 2023 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 95,70 € 26.04.2023 04.05.2023 Faktúra
23DP142 Servisné práce, inštalácia riadiaceho softvéru - kotolňa Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 REPAR - Building Control s.r.o. 35747692 64,80 € 26.04.2023 04.05.2023 Faktúra
23DP140 Dodávka a montáž dokotvovacích prvkov na oknách Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KOBATECH, s.r.o. 47129409 5 871,12 € 25.04.2023 04.05.2023 Faktúra
23DP141 Integrácia v škole - apr. 23 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 49,20 € 25.04.2023 04.05.2023 Faktúra
23DŠJ069 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 381,55 € 25.04.2023 27.04.2023 Faktúra
23DŠJ067 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 827,62 € 25.04.2023 27.04.2023 Faktúra