Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
23DŠJ068 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 324,70 € 25.04.2023 27.04.2023 Faktúra
23DŠJ063 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 405,75 € 24.04.2023 27.04.2023 Faktúra
23DŠJ065 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 165,99 € 24.04.2023 27.04.2023 Faktúra
23DŠJ066 za materiál PPM LOGISTIC Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PPM LOGISTIC s. r. o. 54123267 241,03 € 24.04.2023 27.04.2023 Faktúra
23DŠJ064 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 397,47 € 24.04.2023 27.04.2023 Faktúra
23DP139 Právne služby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Advokátska kancelária Nagyová Tenkáč, s.r.o. 36862169 1 440,00 € 18.04.2023 24.04.2023 Faktúra
23DT032 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 418,78 € 18.04.2023 27.04.2023 Faktúra
23DT033 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 45,70 € 18.04.2023 27.04.2023 Faktúra
23DT034 za tovar Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 204,04 € 18.04.2023 27.04.2023 Faktúra
23DT031 za tovar KMV BEV SK Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KMV BEV SK s. r. o. 31362681 386,82 € 17.04.2023 27.04.2023 Faktúra
23DP124 Projektor epson EB-W06, záložný zdroj APC Power Saving-UPS Pro 1500 Eurozásuvka, videokábel, premietacie plátno Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Alza.sk s.r.o. 36562939 1 019,31 € 14.04.2023 14.04.2023 Faktúra
23DP137 plyn 2023/03 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 40 947,73 € 14.04.2023 24.04.2023 Faktúra
23DP138 elektrika 2023/03 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Západoslovenská energetika 36677281 8 325,01 € 14.04.2023 24.04.2023 Faktúra
23DP134 Oprava tlačidlového hlásiča v systéme EPS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Proffice, s.r.o. 35888636 118,92 € 14.04.2023 24.04.2023 Faktúra
23DP136 voda 2023/03 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 12 397,82 € 14.04.2023 24.04.2023 Faktúra
23DP126 Predplatné - PORADCA 2023 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PORADCA s.r.o. 36371271 85,00 € 13.04.2023 23.12.2023 Faktúra
23DP125 PVC obrus Biely hladký PV- 002 metráž š. 140 cm Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Net Distribution s.r.o. 06398456 247,50 € 13.04.2023 14.04.2023 Faktúra
23DŠJ061 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 296,12 € 13.04.2023 17.04.2023 Faktúra
23DŠJ062 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 63,60 € 13.04.2023 17.04.2023 Faktúra
23DŠJ059 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 105,85 € 13.04.2023 17.04.2023 Faktúra