Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23DŠJ068 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 324,70 € | 25.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
23DŠJ063 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 405,75 € | 24.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
23DŠJ065 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 165,99 € | 24.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
23DŠJ066 | za materiál PPM LOGISTIC | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PPM LOGISTIC s. r. o. | 54123267 | 241,03 € | 24.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
23DŠJ064 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 397,47 € | 24.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
23DP139 | Právne služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Advokátska kancelária Nagyová Tenkáč, s.r.o. | 36862169 | 1 440,00 € | 18.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
23DT032 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 418,78 € | 18.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
23DT033 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 45,70 € | 18.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
23DT034 | za tovar Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 204,04 € | 18.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
23DT031 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 386,82 € | 17.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
23DP124 | Projektor epson EB-W06, záložný zdroj APC Power Saving-UPS Pro 1500 Eurozásuvka, videokábel, premietacie plátno | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 019,31 € | 14.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
23DP137 | plyn 2023/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 40 947,73 € | 14.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
23DP138 | elektrika 2023/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 8 325,01 € | 14.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
23DP134 | Oprava tlačidlového hlásiča v systéme EPS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 118,92 € | 14.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
23DP136 | voda 2023/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 12 397,82 € | 14.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
23DP126 | Predplatné - PORADCA 2023 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 85,00 € | 13.04.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
23DP125 | PVC obrus Biely hladký PV- 002 metráž š. 140 cm | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Net Distribution s.r.o. | 06398456 | 247,50 € | 13.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
23DŠJ061 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 296,12 € | 13.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
23DŠJ062 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 63,60 € | 13.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
23DŠJ059 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 105,85 € | 13.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra |