Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
23DŠJ081 za materiál PPM LOGISTIC Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PPM LOGISTIC s. r. o. 54123267 204,59 € 18.05.2023 22.05.2023 Faktúra
23DŠJ082 za materiál PPM LOGISTIC Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PPM LOGISTIC s. r. o. 54123267 275,55 € 18.05.2023 22.05.2023 Faktúra
23DŠJ074 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 280,78 € 18.05.2023 22.05.2023 Faktúra
23DŠJ075 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 663,08 € 18.05.2023 22.05.2023 Faktúra
23DP180 Oprava sklápateľného basketbalového koša Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ANDEL s.r.o. 52694267 1 080,00 € 17.05.2023 19.05.2023 Faktúra
23DP179 Jarná údržba tenorového dvorca - Otvorená škola Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Sedven spol. s r.o. 31328504 1 932,00 € 17.05.2023 19.05.2023 Faktúra
23DP182 Materiál na krúžky - farbičky, papier Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 122,51 € 17.05.2023 24.05.2023 Faktúra
23DP181 analýza bazénovej vody Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. 53248376 86,40 € 17.05.2023 24.05.2023 Faktúra
23DT040 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 36,82 € 16.05.2023 26.05.2023 Faktúra
23DT041 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 377,50 € 16.05.2023 26.05.2023 Faktúra
23DP176 Pranie a žehlenie bielizne 2023 04 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR 00683191 345,90 € 15.05.2023 19.05.2023 Faktúra
23DP177 Barmanský kurz Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Dream Cocktall 44940629 288,00 € 15.05.2023 24.05.2023 Faktúra
23DP175 Zástera s potlačou loga, 2F 100ks,Taška s potlačou loga, 2F 100ks, Šatka 100ks, Kuchynská čiapka 100ks Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Konečný a brat s. r. o. 47441607 2 079,60 € 15.05.2023 24.05.2023 Faktúra
23DP178 mliečna liga 670315747 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MABONEX SLOVAKIA s. r. o. 31428819 126,07 € 15.05.2023 24.05.2023 Faktúra
23DP174 Zneškodnenie biologického odpadu 2023/04 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GLOBAL GREEN spol. s r.o. 35790571 24,00 € 12.05.2023 24.05.2023 Faktúra
23DP170 elektrika 2023/04 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Západoslovenská energetika 36677281 11 428,18 € 12.05.2023 24.05.2023 Faktúra
23DP171 plyn 2023/04 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 30 171,80 € 12.05.2023 24.05.2023 Faktúra
23DP173 poplatky za telekomunikačné služby 2023/04 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovak Telekom 35763469 157,88 € 12.05.2023 24.05.2023 Faktúra
23DP172 Deratizácia Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba 41332318 262,50 € 12.05.2023 24.05.2023 Faktúra
23DP169 voda 2023/04 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 9 236,76 € 12.05.2023 24.05.2023 Faktúra