Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
23DŠJ090 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 109,43 € 24.05.2023 31.05.2023 Faktúra
23DP189 Kancelársky materiál, čistiace prostriedky, spotrebný materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Tibor Varga TSV Papier 32627211 3 079,43 € 24.05.2023 06.06.2023 Faktúra
23DP190 servisné práce - oprava ekasy Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 UNIPROX Bratislava spol. s r.o. 35689099 117,60 € 24.05.2023 06.06.2023 Faktúra
23DT042 za tovar KMV BEV SK Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KMV BEV SK s. r. o. 31362681 430,79 € 23.05.2023 26.05.2023 Faktúra
23DP188 Hudobné vystúpenie na praktických maturitných skúškach Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 STRUNY LIPY 45764085 550,00 € 23.05.2023 29.05.2023 Faktúra
23DP187 Kontrola a čistenie komína. Meranie komínového ťahu. Vypracovanie potvrdenia v zmysle vyhl. MVSR č. 401/2002 z.z Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KOMSYS s.r.o. 48157651 147,00 € 22.05.2023 29.05.2023 Faktúra
23DŠJ085 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 499,62 € 22.05.2023 25.05.2023 Faktúra
23DŠJ086 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 199,99 € 22.05.2023 25.05.2023 Faktúra
23DP186 Členský poplatok SACKA Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SACKA-Slov.asociácia cest 17322642 8,00 € 22.05.2023 29.05.2023 Faktúra
23DŠJ087 za materiál Frikas Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Frikas, s.r.o. 31319017 58,93 € 22.05.2023 25.05.2023 Faktúra
23DP184 Ilustračný papier Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Lamitec, spol. s r.o. 35710691 11,75 € 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
23DP183 Zapožičanie kroja 2x Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Lumin, s.r.o. 47379936 100,00 € 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
23DP185 Divadelné predstavenie - Jakub a jeho plán Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Divadlo Astorka Korzo´90 00678350 300,00 € 19.05.2023 24.05.2023 Faktúra
23DŠJ083 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 170,87 € 19.05.2023 25.05.2023 Faktúra
23DŠJ084 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 32,54 € 19.05.2023 25.05.2023 Faktúra
23DŠJ076 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 143,01 € 18.05.2023 22.05.2023 Faktúra
23DŠJ077 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 319,10 € 18.05.2023 22.05.2023 Faktúra
23DŠJ078 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 502,44 € 18.05.2023 22.05.2023 Faktúra
23DŠJ079 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 201,23 € 18.05.2023 22.05.2023 Faktúra
23DŠJ080 za materiál PPM LOGISTIC Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PPM LOGISTIC s. r. o. 54123267 220,04 € 18.05.2023 22.05.2023 Faktúra