Faktúra č. 23DP184

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu
  • IČO: 00893471
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 23DP184
  • Popis fakturovaného plnenia: Ilustračný papier
  • Dátum doručenia: 19.05.2023
  • Celková hodnota: 11,75 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 112/2023
  • Dátum zverejnenia: 24.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť