Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23DP237 | knihy - Škola vaření | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | CEREXIM, s.r.o. | 63675404 | 200,00 € | 20.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
23DP236 | voda 2023/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 10 601,89 € | 20.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
23DP233 | Hudobné vystúpenie na praktických skúškach | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | STRUNY LIPY | 45764085 | 550,00 € | 19.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
23DP235 | povinné zmluvné poistenie auta | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 206,57 € | 19.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
23DP234 | Pranie a žehlenie bielizne 2023 05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR | 00683191 | 101,90 € | 19.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
23DPČ003 | za materiál Bidfood PČ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 257,62 € | 16.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
23DPČ004 | za materiál Bidfood PČ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 223,85 € | 16.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
23DŠJ109 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 119,79 € | 16.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
23DŠJ111 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 142,30 € | 16.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
23DŠJ112 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 252,61 € | 16.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
23DŠJ113 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 138,90 € | 16.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
23DŠJ110 | za materiál PPM LOGISTIC | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PPM LOGISTIC s. r. o. | 54123267 | 267,61 € | 16.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
23DŠJ106 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 856,59 € | 16.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
23DP232 | Čerpanie soc. fondu - Dvojhodinová plavba na lodi Ámos zo Strážnice 04.07.2023 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Vodní doprava s.r.o | 29260876 | 337,00 € | 16.06.2023 | 20.07.2023 | Faktúra | |||||
23DŠJ107 | za materiál PICADO (dobropis) | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | -19,46 € | 16.06.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
23DŠJ108 | za materiál PICADO (dobropis) | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | -39,48 € | 16.06.2023 | 23.08.2023 | Faktúra | |||||
23DP231 | Zneškodnenie biologického odpadu 2023/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 24,00 € | 15.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
23DP230 | aSc Agenda Komplet SŠ 2024 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ASC Applied Software Cons | 31361161 | 589,00 € | 15.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
23DP228 | servisná prehliadka systému MaR - zimné obdobie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | REPAR - Building Control s.r.o. | 35747692 | 600,00 € | 14.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
23DŠJ103 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 389,04 € | 14.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra |