Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
23DP237 knihy - Škola vaření Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 CEREXIM, s.r.o. 63675404 200,00 € 20.06.2023 27.06.2023 Faktúra
23DP236 voda 2023/05 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 10 601,89 € 20.06.2023 27.06.2023 Faktúra
23DP233 Hudobné vystúpenie na praktických skúškach Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 STRUNY LIPY 45764085 550,00 € 19.06.2023 27.06.2023 Faktúra
23DP235 povinné zmluvné poistenie auta Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Generali Poisťovňa a.s. 54228573 206,57 € 19.06.2023 27.06.2023 Faktúra
23DP234 Pranie a žehlenie bielizne 2023 05 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR 00683191 101,90 € 19.06.2023 27.06.2023 Faktúra
23DPČ003 za materiál Bidfood PČ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 257,62 € 16.06.2023 23.06.2023 Faktúra
23DPČ004 za materiál Bidfood PČ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 223,85 € 16.06.2023 23.06.2023 Faktúra
23DŠJ109 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 119,79 € 16.06.2023 20.06.2023 Faktúra
23DŠJ111 za materiál Frikas Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Frikas, s.r.o. 31319017 142,30 € 16.06.2023 20.06.2023 Faktúra
23DŠJ112 za materiál Frikas Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Frikas, s.r.o. 31319017 252,61 € 16.06.2023 20.06.2023 Faktúra
23DŠJ113 za materiál Frikas Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Frikas, s.r.o. 31319017 138,90 € 16.06.2023 20.06.2023 Faktúra
23DŠJ110 za materiál PPM LOGISTIC Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PPM LOGISTIC s. r. o. 54123267 267,61 € 16.06.2023 20.06.2023 Faktúra
23DŠJ106 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 856,59 € 16.06.2023 20.06.2023 Faktúra
23DP232 Čerpanie soc. fondu - Dvojhodinová plavba na lodi Ámos zo Strážnice 04.07.2023 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Vodní doprava s.r.o 29260876 337,00 € 16.06.2023 20.07.2023 Faktúra
23DŠJ107 za materiál PICADO (dobropis) Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 -19,46 € 16.06.2023 23.08.2023 Faktúra
23DŠJ108 za materiál PICADO (dobropis) Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 -39,48 € 16.06.2023 23.08.2023 Faktúra
23DP231 Zneškodnenie biologického odpadu 2023/05 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GLOBAL GREEN spol. s r.o. 35790571 24,00 € 15.06.2023 27.06.2023 Faktúra
23DP230 aSc Agenda Komplet SŠ 2024 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ASC Applied Software Cons 31361161 589,00 € 15.06.2023 27.06.2023 Faktúra
23DP228 servisná prehliadka systému MaR - zimné obdobie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 REPAR - Building Control s.r.o. 35747692 600,00 € 14.06.2023 20.06.2023 Faktúra
23DŠJ103 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 389,04 € 14.06.2023 20.06.2023 Faktúra