Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
23DP069 Libbey USA 200ml 4ks Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Art of Private Shaking-glass & Bar Supply s.r.o. 05070872 61,00 € 03.03.2023 10.03.2023 Faktúra
23DP068 Vankúš 50ks, paplón 50ks, obliečka 70ks, obliečka 50ks, plachta 50ks Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 HONOR, s.r.o. 31598251 2 298,00 € 03.03.2023 10.03.2023 Faktúra
23DŠJ031 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 160,06 € 02.03.2023 06.03.2023 Faktúra
23DŠJ032 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 53,77 € 02.03.2023 06.03.2023 Faktúra
23DŠJ030 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 387,48 € 02.03.2023 06.03.2023 Faktúra
23DP072 prenájom predložiek str. 811 2023/02 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ŠKP servis s.r.o. 35813130 42,96 € 02.03.2023 10.03.2023 Faktúra
23DP070 Výkon zodpovednej osoby za 2023/03 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 sosobnyudaj.sk,sr.o. 50528041 72,00 € 02.03.2023 10.03.2023 Faktúra
23DT016 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 51,41 € 02.03.2023 10.03.2023 Faktúra
23DT015 za tovar BAKE & MORE Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 BAKE & MORE, s.r.o. 47510722 909,23 € 02.03.2023 10.03.2023 Faktúra
23DT017 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 403,88 € 02.03.2023 10.03.2023 Faktúra
23DT018 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 29,40 € 02.03.2023 10.03.2023 Faktúra
23DP071 prenájom lisovacieho kontajnera 2023/03 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SPEKTRA a.s. 31322441 407,09 € 02.03.2023 10.03.2023 Faktúra
23DP065 Nakreditovanie karty - elektronická peněženka - Gastro karta Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ticket Service, s.r.o. 52005551 122,09 € 01.03.2023 06.03.2023 Faktúra
23DŠJ029 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 804,14 € 01.03.2023 06.03.2023 Faktúra
23DŠJ028 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 170,98 € 28.02.2023 06.03.2023 Faktúra
23DP060 Cestovné poistenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Generali Poisťovňa a.s. 54228573 41,41 € 28.02.2023 02.03.2023 Faktúra
VO/0049/23 Poistenie osoby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Generali Poisťovňa a.s. 54228573 41,41 € 28.02.2023 23.12.2023 Objednávka
23DP059 Cestovné poistenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Generali Poisťovňa a.s. 54228573 14,72 € 27.02.2023 02.03.2023 Faktúra
23DP064 Integrácia v škole - febr. 23 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 48,85 € 27.02.2023 10.03.2023 Faktúra
23DP063 Zemné a výkopové práce s Bobcat 322 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Milan ABEL 40780473 600,00 € 27.02.2023 10.03.2023 Faktúra