Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23DP062 | Kontrola a funkčné skúšky systému EPS za 4.Q. technického roku | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 625,00 € | 27.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
23DP061 | Oprava chladiarenského boxu s výmenou chladiarenskej technologie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Adrián Danter | 34446800 | 2 108,00 € | 27.02.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | |||||
VO/0046/23 | Oprava EPS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 118,92 € | 27.02.2023 | 23.12.2023 | Objednávka | |||||
23DP057 | Chemická dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 264,00 € | 17.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
23DP055 | Pranie a žehlenie bielizne | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 137,94 € | 17.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
23DP058 | Cestovné poistenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 16,33 € | 17.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
23DP054 | Administratíva a hosp. školy - febr. 23 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 48,05 € | 16.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
23DP056 | aktualizácia FW eKasa | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 52,80 € | 16.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
23DŠJ027 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 682,11 € | 15.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
23DŠJ025 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 599,48 € | 15.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
23DŠJ026 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 558,63 € | 15.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
23DP053 | knihy: Rudolf Jašík: Námestie sv. Alžbety | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | D. Orys, s.r.o. | 50282603 | 187,00 € | 15.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
23DP052 | Sklo v kazete | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Victory sport, spol. s r.o. | 35774282 | 820,80 € | 14.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
23DŠJ021 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 220,80 € | 13.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
23DŠJ022 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 250,20 € | 13.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
23DŠJ023 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 138,50 € | 13.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
23DŠJ024 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 234,08 € | 13.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
23DŠJ019 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 623,30 € | 13.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
23DŠJ020 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 352,85 € | 13.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
23DT014 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 251,26 € | 13.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra |