Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
16DT011 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 246,60 € 25.01.2016 12.10.2022 Faktúra
16DT009 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 399,40 € 25.01.2016 12.10.2022 Faktúra
16DT010 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 57,05 € 25.01.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP012 tlač stravných lístkov 5000 ks Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 IRIS-Vydavateľstvo a tlač 35926376 219,00 € 25.01.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP013 mliečna liga 670601872 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MABONEX SLOVAKIA s. r. o. 31428819 31,24 € 25.01.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP014 Dezinsekcia Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba 41332318 168,00 € 25.01.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP009 pranie bielizne - posteľné prádlo 01/16 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 249,65 € 25.01.2016 12.10.2022 Faktúra
16DT007 za tovar Bidvest Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 81,60 € 21.01.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ007 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 305,44 € 21.01.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ001 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 306,11 € 21.01.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ004 za materiál ZELENINARI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ZELENINARI s.r.o. 46557890 398,86 € 21.01.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ003 za materiál ZELENINARI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ZELENINARI s.r.o. 46557890 189,40 € 21.01.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ006 za materiál DEMIFOOD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 DEMIFOOD spol. s r. o. 36324124 300,08 € 21.01.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ002 za materiál Bidvest Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 511,88 € 21.01.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ005 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 337,76 € 21.01.2016 12.10.2022 Faktúra
15DP475 časpis - Hurra!, Friendship Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Matilda Blahová - FLP 33621462 37,00 € 21.01.2016 12.10.2022 Faktúra
16DT006 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 112,08 € 19.01.2016 27.12.2023 Faktúra
16DT005 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 48,62 € 18.01.2016 27.12.2023 Faktúra
16DP010 inzerát na pracovnú pozíciu učiteľ odborných predmetov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Profesia spol. s r.o. 35800861 70,80 € 18.01.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP007 pranie obrusov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 118,80 € 18.01.2016 12.10.2022 Faktúra