Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
16DP019 pranie obrusov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 86,52 € 03.02.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP025 púzdro na tablet Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 24,99 € 03.02.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP017 prenájom lisovacieho kontrajnera 01/16 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SPEKTRA a.s. 31322441 407,09 € 03.02.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP015 internet 02/2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET HOME s.r.o 35949147 440,00 € 03.02.2016 12.10.2022 Faktúra
16DT016 za tovar SEMEZ JZ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SEMEZ JZ s. r. o. 35919396 114,19 € 02.02.2016 12.10.2022 Faktúra
16DT017 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 147,85 € 02.02.2016 12.10.2022 Faktúra
16DT015 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 63,06 € 02.02.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP024 Podpora APV mzdy 01.01.2016 - 31.03.2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SOFTIP a.s 36785512 256,96 € 02.02.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP018 pranie bielizne - posteľné prádlo 1/2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 172,80 € 02.02.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP016 PHM KIA 01/2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 43,30 € 02.02.2016 12.10.2022 Faktúra
16DT014 za tovar MABONEX SLOVAKIA Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MABONEX SLOVAKIA s. r. o. 31428819 29,45 € 29.01.2016 12.10.2022 Faktúra
16DT013 za tovar MABONEX SLOVAKIA Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MABONEX SLOVAKIA s. r. o. 31428819 21,65 € 29.01.2016 12.10.2022 Faktúra
16DT012 za tovar PRIMA Market Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PRIMA Market, s. r. o. 46331921 89,17 € 29.01.2016 12.10.2022 Faktúra
16KV01 Kávovar Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Swiss Coffee s.r.o. 43771963 2 390,00 € 28.01.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP020 toner Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. 31338551 58,74 € 28.01.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ010 za materiál Bidvest Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 269,71 € 28.01.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ009 za materiál Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 36,28 € 28.01.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP021 inzercia - MY Týždenník pre záhorie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PETIT PRESS, a.s. 35790253 186,00 € 25.01.2016 12.10.2022 Faktúra
16DT008 za tovar SEMEZ JZ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SEMEZ JZ s. r. o. 35919396 155,84 € 25.01.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ008 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 254,46 € 25.01.2016 12.10.2022 Faktúra