Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
16DŠJ023 za materiál DEMIFOOD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 DEMIFOOD spol. s r. o. 36324124 167,57 € 17.02.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ022 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 211,58 € 17.02.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ021 za materiál Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 51,48 € 17.02.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP042 Kontrola a funkčné skúšky systému EPS za 4.Q. technického roku Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Proffice, s.r.o. 35888636 625,00 € 16.02.2016 12.10.2022 Faktúra
16DT022 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 51,23 € 16.02.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP045 lyžiarsky výcvik Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Jana Jandurová 45609462 2 280,00 € 15.02.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP041 oprava somozatvárača na výťahových dverách Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 DAX VÝŤAHY -František Mik 30156394 40,70 € 15.02.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP040 poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Generali Poisťovňa a.s. 54228573 558,88 € 15.02.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP046 kontrola požiarnych uzáverov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Darina Urbánková 37646443 305,00 € 15.02.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP038 pranie bielizne - posteľné prádlo 2/16 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 232,70 € 15.02.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP037 voda 01/2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 10 527,23 € 12.02.2016 12.10.2022 Faktúra
16DT020 za tovar SEMEZ JZ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SEMEZ JZ s. r. o. 35919396 110,52 € 12.02.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP039 umývací prostriedok Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 G.P.R. spol. s r. o. 17319463 93,12 € 12.02.2016 12.10.2022 Faktúra
16DT021 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 332,07 € 12.02.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP027 pevná linka telefón 01/2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovak Telekom 35763469 162,29 € 11.02.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP036 telefón, internet 02/2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 906,63 € 11.02.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP034 plyn 01/2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 19 718,42 € 11.02.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP033 odvoz a likvidácia odpadu 01/2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. 00681300 331,32 € 11.02.2016 12.10.2022 Faktúra
16DT019 za materiál Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 47,00 € 11.02.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP035 elektrika 01 /2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Západoslovenská energetika 36677281 5 339,57 € 08.02.2016 12.10.2022 Faktúra