Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
16DP082 deratizácia Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba 41332318 207,00 € 16.03.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP081 dezinsekcia Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba 41332318 1 801,20 € 16.03.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP085 odvoz a likvidácia odpadu 02/2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. 00681300 686,28 € 16.03.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP084 stôl jedálenský 30ks, stôl s vešiakom 60sk Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 108,00 € 16.03.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ046 za materiál Bidvest Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 61,73 € 16.03.2016 12.10.2022 Faktúra
16DPČ003 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 199,47 € 15.03.2016 12.10.2022 Faktúra
16DPČ002 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 327,89 € 15.03.2016 12.10.2022 Faktúra
16DT033 za tovar SEMEZ JZ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SEMEZ JZ s. r. o. 35919396 119,80 € 15.03.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ045 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 205,85 € 15.03.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP074 mliečna liga 670607043 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MABONEX SLOVAKIA s. r. o. 31428819 46,93 € 15.03.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP073 mliečna liga 670607988 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MABONEX SLOVAKIA s. r. o. 31428819 56,35 € 15.03.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP072 divadelné predstavenie "Čudné popoludnie Dr. Zvonka Burkeho" Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Divadlo Astorka Korzo´90 00678350 200,00 € 15.03.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ043 za materiál ZELENINARI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ZELENINARI s.r.o. 46557890 373,66 € 15.03.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP076 pranie obrusov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 73,04 € 15.03.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP075 pranie bielizne - posteľné prádlo 3/16 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 90,85 € 15.03.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ042 za materiál J&B Unique Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 J&B Unique SK s.r.o. 35928182 50,74 € 15.03.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ041 za materiál Bidvest Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 9,48 € 15.03.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ040 za materiál Bidvest Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 22,63 € 15.03.2016 12.10.2022 Faktúra
16DPČ005 za materiál DEMIFOOD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 DEMIFOOD spol. s r. o. 36324124 177,84 € 15.03.2016 12.10.2022 Faktúra
16DPČ004 za materiál Bidvest Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 133,50 € 15.03.2016 12.10.2022 Faktúra