Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
16DP116 strava žiaci - ÚV 03/2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Úrad vlády SR 00151513 30,00 € 13.04.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP115 odvoz a likvidácia odpadu 03/2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. 00681300 587,40 € 13.04.2016 12.10.2022 Faktúra
16DT047 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 42,84 € 13.04.2016 12.10.2022 Faktúra
16DT046 za tovar SEMEZ JZ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SEMEZ JZ s. r. o. 35919396 101,63 € 12.04.2016 12.10.2022 Faktúra
16DT045 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 117,73 € 11.04.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP110 inzerát na pracovnú pozíciu manažér ekonomicko-technického úseku Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Profesia spol. s r.o. 35800861 82,80 € 11.04.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP109 Rámček štandardný Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MEDIATEL spol. s r.o 35859415 240,00 € 11.04.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP106 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 78,00 € 11.04.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP107 poštové poukážky 7500ks Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenská pošta a.s. 36631124 95,27 € 11.04.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP112 telefón, internet 04/2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 827,32 € 11.04.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP111 plyn 03 /2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 13 361,88 € 11.04.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP108 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Západoslovenská energetika 36677281 5 139,62 € 11.04.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP103 mliečna liga 670611280 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MABONEX SLOVAKIA s. r. o. 31428819 50,16 € 08.04.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ060 za materiál Miroslav Pustaj - FEMI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Miroslav Pustaj - FEMI 40425363 220,76 € 08.04.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP102 PHM FORD 03/16 21,02 l Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 21,04 € 08.04.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ059 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 239,30 € 08.04.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ058 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 57,11 € 08.04.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP104 pevná linka telefón 03/2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovak Telekom 35763469 171,04 € 07.04.2016 12.10.2022 Faktúra
16DT043 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 35,40 € 07.04.2016 12.10.2022 Faktúra
16DT042 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 370,72 € 07.04.2016 12.10.2022 Faktúra