Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16DP116 | strava žiaci - ÚV 03/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Úrad vlády SR | 00151513 | 30,00 € | 13.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
16DP115 | odvoz a likvidácia odpadu 03/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 587,40 € | 13.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
16DT047 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 42,84 € | 13.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
16DT046 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 101,63 € | 12.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
16DT045 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 117,73 € | 11.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
16DP110 | inzerát na pracovnú pozíciu manažér ekonomicko-technického úseku | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 11.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
16DP109 | Rámček štandardný | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MEDIATEL spol. s r.o | 35859415 | 240,00 € | 11.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
16DP106 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 78,00 € | 11.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
16DP107 | poštové poukážky 7500ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 95,27 € | 11.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
16DP112 | telefón, internet 04/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 827,32 € | 11.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
16DP111 | plyn 03 /2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 13 361,88 € | 11.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
16DP108 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 5 139,62 € | 11.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | ||||||
16DP103 | mliečna liga 670611280 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 50,16 € | 08.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
16DŠJ060 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 220,76 € | 08.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
16DP102 | PHM FORD 03/16 21,02 l | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 21,04 € | 08.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
16DŠJ059 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 239,30 € | 08.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
16DŠJ058 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 57,11 € | 08.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
16DP104 | pevná linka telefón 03/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 171,04 € | 07.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
16DT043 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 35,40 € | 07.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
16DT042 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 370,72 € | 07.04.2016 | 12.10.2022 | Faktúra |