Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
16DP135 kopírovací papier Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Tibor Varga TSV Papier 32627211 375,84 € 26.04.2016 12.10.2022 Faktúra
16DT055 za tovar PRIMA Market Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PRIMA Market, s. r. o. 46331921 53,14 € 26.04.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP133 pranie bielizne - 4/16 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 68,83 € 26.04.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP132 pranie obrusov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 70,45 € 26.04.2016 12.10.2022 Faktúra
16DT054 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 51,60 € 26.04.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP131 revízia bleskozvodov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 BK Inspektion s.r.o. 35971754 895,00 € 25.04.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP130 revízia prenosných zariadení Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 BK Inspektion s.r.o. 35971754 4 855,00 € 25.04.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP129 revízia prívodu ZP od RS1200 do DRS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GAS TEAM 43842551 1 247,04 € 25.04.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP128 revízia rozvodov, plynových a tlakových kotolní Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GAS TEAM 43842551 2 099,40 € 25.04.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP127 revízia plynových horákov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GAS TEAM 43842551 2 749,68 € 25.04.2016 12.10.2022 Faktúra
16DT053 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 185,35 € 25.04.2016 12.10.2022 Faktúra
16DT052 za tovar Bidvest Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 117,12 € 25.04.2016 12.10.2022 Faktúra
16DT051 za tovar SEMEZ JZ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SEMEZ JZ s. r. o. 35919396 124,37 € 22.04.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ068 za materiál RONA Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RONA s.r.o. 34139974 497,16 € 21.04.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ072 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 149,26 € 21.04.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ071 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 123,54 € 21.04.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ070 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 312,08 € 21.04.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ069 za materiál Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 47,48 € 21.04.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP126 voda 03/2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 1 852,34 € 20.04.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP134 Seminár Verejné obstarávanie podľa nového zákona Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Nakladatelství FORUM s.r.o. 46490213 510,30 € 20.04.2016 12.10.2022 Faktúra