Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
16DT044 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 41,57 € 07.04.2016 12.10.2022 Faktúra
16DT041 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 186,67 € 05.04.2016 12.10.2022 Faktúra
16DT040 za tovar Miroslav Pustaj - FEMI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Miroslav Pustaj - FEMI 40425363 520,56 € 05.04.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP120 perá Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 National Pen 474116 152,37 € 04.04.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ053 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 227,65 € 04.04.2016 12.10.2022 Faktúra
16DT039 za tovar SEMEZ JZ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SEMEZ JZ s. r. o. 35919396 82,05 € 04.04.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP105 údržba výťahov 03/2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Marián Zeman 44362293 100,00 € 04.04.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ057 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 99,24 € 04.04.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ056 za materiál ZELENINARI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ZELENINARI s.r.o. 46557890 268,52 € 04.04.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ055 za materiál ZELENINARI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ZELENINARI s.r.o. 46557890 98,88 € 04.04.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ054 za materiál Bidvest Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 110,40 € 04.04.2016 12.10.2022 Faktúra
16DPČ007 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 236,62 € 04.04.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP096 oprava konvektomatu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Jan Sloboda GASTROSERVIS 40217990 504,00 € 04.04.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP090 mliečna liga 670609026 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MABONEX SLOVAKIA s. r. o. 31428819 42,48 € 04.04.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP098 prenájom lisovacieho kontrajnera 03/16 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SPEKTRA a.s. 31322441 407,09 € 04.04.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP094 PHM FORD 03/16 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 58,54 € 04.04.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP091 internet 04/2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET HOME s.r.o 35949147 440,00 € 04.04.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP100 perá Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 National Pen 474116 304,74 € 04.04.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP099 penájom predložiek 03/2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ŠKP servis s.r.o. 35813130 48,00 € 04.04.2016 12.10.2022 Faktúra
16DT038 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 53,59 € 01.04.2016 12.10.2022 Faktúra