Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
16DŠJ044 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 379,23 € 15.03.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ039 za materiál Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 32,60 € 15.03.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP079 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 9 115,24 € 14.03.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP086 kvety Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. 35708654 48,50 € 14.03.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP089 Poistenie žiakov ŠKOLÁK 2015/2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Generali Poisťovňa a.s. 54228573 269,91 € 14.03.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP078 PHM KIA 03/2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 41,48 € 14.03.2016 12.10.2022 Faktúra
16DT032 za tovar Bidvest Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 131,30 € 11.03.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP077 strava žiaci - ÚV 02/2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Úrad vlády SR 00151513 21,00 € 10.03.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP067 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 51,85 € 10.03.2016 12.10.2022 Faktúra
16DT031 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 56,26 € 10.03.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP080 plyn 02/2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 14 702,00 € 09.03.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP071 telefón, internet 03/2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 800,85 € 09.03.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP066 Pohotový spoločník presonalistu - PRÉMIOVÁ VERZIA Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Nakladatelství FORUM s.r.o. 46490213 239,82 € 08.03.2016 12.10.2022 Faktúra
16DT030 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 140,15 € 08.03.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ037 za materiál ZELENINARI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ZELENINARI s.r.o. 46557890 276,36 € 08.03.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ036 za materiál ZELENINARI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ZELENINARI s.r.o. 46557890 113,93 € 08.03.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ038 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 111,05 € 08.03.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP064 pevná linka telefón 02/2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovak Telekom 35763469 157,96 € 07.03.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP070 elektrika 02 /2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Západoslovenská energetika 36677281 4 978,78 € 07.03.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP069 PHM FORD 02/16 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 44,03 € 07.03.2016 12.10.2022 Faktúra