Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
16DT069 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 126,07 € 23.05.2016 12.10.2022 Faktúra
16DT068 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 25,15 € 23.05.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ099 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 191,92 € 23.05.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ097 za materiál ZELENINARI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ZELENINARI s.r.o. 46557890 673,44 € 23.05.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ098 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 531,43 € 23.05.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP169 dezinsekcia Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba 41332318 144,00 € 23.05.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP172 PHM KIA 30,18 l 05/2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 37,00 € 23.05.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP170 virtuálna prehliadka objektu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Alfacentrum - Ing. Petr Práger 41465270 1 232,00 € 23.05.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ096 za materiál Bidvest Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 95,71 € 20.05.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP167 telefón 2ks Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 3,00 € 18.05.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ093 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 159,90 € 18.05.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ091 za materiál ZELENINARI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ZELENINARI s.r.o. 46557890 822,04 € 18.05.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ095 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 9,84 € 18.05.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ094 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 146,35 € 18.05.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP164 gastrolístky počet 500 ks Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813 1 622,28 € 18.05.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ092 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 380,07 € 18.05.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP166 kamerový systém Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PROFILINE Group, s.r.o. 46819118 1 044,00 € 16.05.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP165 pranie obrusov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 158,34 € 16.05.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP163 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 149,23 € 16.05.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP168 odvoz a likvidácia odpadu 04/2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. 00681300 345,00 € 16.05.2016 12.10.2022 Faktúra