Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
16DŠJ088 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 250,28 € 16.05.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ087 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 241,59 € 16.05.2016 12.10.2022 Faktúra
16DT067 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 90,42 € 16.05.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ090 za materiál Bidvest Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 90,78 € 16.05.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ089 za materiál Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 39,24 € 16.05.2016 12.10.2022 Faktúra
16DT066 za tovar Bidvest Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 125,23 € 13.05.2016 12.10.2022 Faktúra
16DT065 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 287,76 € 13.05.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP176 výzdoba školy Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. 35708654 76,00 € 12.05.2016 12.10.2022 Faktúra
16DT064 za tovar SEMEZ JZ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SEMEZ JZ s. r. o. 35919396 122,66 € 12.05.2016 12.10.2022 Faktúra
16DT063 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 60,82 € 12.05.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP154 čistiace prostriedky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava s.r.o. 31434193 804,00 € 11.05.2016 12.10.2022 Faktúra
16DPČ008 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 387,35 € 10.05.2016 12.10.2022 Faktúra
16DPČ009 za materiál DEMIFOOD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 DEMIFOOD spol. s r. o. 36324124 160,79 € 10.05.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP157 plyn 04/2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8 144,80 € 10.05.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP155 telefón, internet 05/2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 802,90 € 10.05.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP153 pevná linka telefón 04/2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovak Telekom 35763469 170,20 € 10.05.2016 26.05.2016 Faktúra
16DT062 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 168,44 € 09.05.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP159 voda 04/2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 7 943,32 € 09.05.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP161 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Západoslovenská energetika 36677281 4 731,17 € 09.05.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ086 za materiál Bidvest Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidvest Slovakia s.r.o. 34152199 44,06 € 06.05.2016 12.10.2022 Faktúra