Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
16DT077 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 322,72 € 07.06.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ109 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 111,79 € 07.06.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ108 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 282,27 € 07.06.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ107 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 419,05 € 07.06.2016 12.10.2022 Faktúra
16DT076 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 49,61 € 07.06.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP201 voda 5/2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 9 467,99 € 06.06.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP190 strava žiaci - ÚV 05/2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Úrad vlády SR 00151513 31,80 € 06.06.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP185 tlač letákov 500 ks Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ZUZANA GABRIELLI 33810656 216,00 € 06.06.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP186 údržba výťahov 05/2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Marián Zeman 44362293 100,00 € 06.06.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP191 prenájom lisovacieho kontrajnera 05/16 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SPEKTRA a.s. 31322441 407,09 € 06.06.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ106 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 157,31 € 06.06.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ105 za materiál ZELENINARI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ZELENINARI s.r.o. 46557890 330,54 € 06.06.2016 12.10.2022 Faktúra
16DPČ010 za materiál DEMIFOOD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 DEMIFOOD spol. s r. o. 36324124 142,66 € 06.06.2016 12.10.2022 Faktúra
16DT075 za tovar Miroslav Pustaj - FEMI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Miroslav Pustaj - FEMI 40425363 549,72 € 06.06.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP197 Kontrola a funkčné skúšky systému EPS za 1.Q. technického roku Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Proffice, s.r.o. 35888636 625,00 € 02.06.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP196 Pohotovostný spoločník personalistu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Nakladatelství FORUM s.r.o. 46490213 112,62 € 02.06.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP195 internet 06/2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET HOME s.r.o 35949147 440,00 € 02.06.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP192 penájom predložiek 05/2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ŠKP servis s.r.o. 35813130 38,40 € 02.06.2016 12.10.2022 Faktúra
16DT074 za tovar SEMEZ JZ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SEMEZ JZ s. r. o. 35919396 100,88 € 02.06.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP182 mliečna liga 670618275 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MABONEX SLOVAKIA s. r. o. 31428819 56,12 € 01.06.2016 12.10.2022 Faktúra