Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
17DP020 poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Generali Poisťovňa a.s. 54228573 558,88 € 31.01.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP016 pranie bielizne Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 92,53 € 30.01.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP008 umývací prostriedok Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 G.P.R. spol. s r. o. 17319463 93,12 € 27.01.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP010 tlač letákov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GABRIELLI s.r.o. 50349007 180,00 € 26.01.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT011 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 41,78 € 26.01.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP015 Barmanský kurz Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 DREAM Academy, s.r.o. 47928441 780,00 € 26.01.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP014 Baristický kurz Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 DREAM Academy, s.r.o. 47928441 520,00 € 26.01.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP013 pranie obrusov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 152,63 € 26.01.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP011 Personálne riadenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 42,98 € 26.01.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ012 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 210,96 € 26.01.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ011 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 240,59 € 26.01.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ010 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 158,22 € 26.01.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ009 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 159,21 € 26.01.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ008 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 116,88 € 26.01.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ007 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 113,90 € 26.01.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT012 za tovar Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 111,59 € 26.01.2017 10.04.2017 Faktúra
16DP453 voda 12/2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 3 389,10 € 25.01.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP009 mliečna liga Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MABONEX SLOVAKIA s. r. o. 31428819 47,98 € 24.01.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP007 roll-up baner Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GABRIELLI s.r.o. 50349007 192,00 € 23.01.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP012 policová skriňa Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KOVOTYP s.r.o 35808705 216,60 € 23.01.2017 10.04.2017 Faktúra