Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
17DP053 údržba výťahov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Marián Zeman 44362293 100,00 € 06.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP050 učebnica - Finančná gramotnosť Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KLEMO, spol. s r.o. 36049051 67,18 € 03.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP048 internet Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 528,00 € 03.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP047 mliečna liga Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MABONEX SLOVAKIA s. r. o. 31428819 47,72 € 03.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP044 deratizácia Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba 41332318 207,00 € 03.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP043 dezinsekcia Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba 41332318 401,40 € 03.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ037 za materiál VIKTIS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VIKTIS s.r.o. 48214876 567,33 € 03.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ036 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 88,44 € 03.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ035 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 369,20 € 03.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP046 prenájom predložiek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ŠKP servis s.r.o. 35813130 38,40 € 02.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP051 preklad zo slovenčiny od angličtiny Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ASPENA s.r.o 35845040 113,29 € 02.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP045 Služby technika OPP a BOZP Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Darina Urbánková 37646443 266,00 € 02.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT026 za tovar Miroslav Pustaj - FEMI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Miroslav Pustaj - FEMI 40425363 473,76 € 02.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT025 za tovar SEMEZ JZ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SEMEZ JZ s. r. o. 35919396 34,52 € 02.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP052 voda 01/2017 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 6 534,29 € 02.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP049 obrus, príručník, naperon, štola, plachta Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KORAKO plus, s.r.o. 43959954 4 730,00 € 01.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ034 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 84,30 € 01.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ033 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 120,58 € 01.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ032 za materiál VIKTIS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VIKTIS s.r.o. 48214876 256,36 € 01.03.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT024 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 8,14 € 01.03.2017 10.04.2017 Faktúra