Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17DŠJ021 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 59,08 € | 07.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ020 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 11,52 € | 07.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DP019 | internet | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 1 056,00 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DP018 | prenájom lisovacieho kontrajnera | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DT016 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 134,28 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DT015 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 604,80 € | 06.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DP017 | prenájom predložiek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 02.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DPČ004 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 452,82 € | 02.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ019 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 29,22 € | 02.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DT014 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 101,75 € | 02.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DT013 | za tovar Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 66,11 € | 02.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ018 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 229,38 € | 02.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ017 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 495,40 € | 02.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ016 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 243,03 € | 01.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ015 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 433,87 € | 01.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ014 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 38,25 € | 01.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DŠJ013 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 361,26 € | 01.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DPČ003 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 602,79 € | 01.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DPČ002 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 307,73 € | 01.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DPČ001 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 395,38 € | 01.02.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |