Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16DP434 | Kontrola a funkčné skúšky systému EPS za 3.Q. technického roku | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 625,00 € | 23.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
16DP433 | služba - studená kuchyňa | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tomáš Zapletal | 44141637 | 300,00 € | 23.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
16DP430 | Personál. riad. v práci riad. školy-ZD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 73,45 € | 23.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
16DŠJ229 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 56,46 € | 22.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
16DŠJ228 | za materiál VIKTIS | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VIKTIS s.r.o. | 48214876 | 1 135,92 € | 22.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
16DŠJ227 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 19,71 € | 22.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
16DP429 | kvety | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 307,00 € | 22.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
16DŠJ226 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 54,89 € | 22.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
16DŠJ225 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 141,18 € | 22.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
16DŠJ224 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 95,94 € | 22.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
16DŠJ223 | za materiál Bidvest | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 125,46 € | 22.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
16DP428 | PHM 12/16 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 115,07 € | 22.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
16DŠJ230 | za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. | 48026158 | 424,73 € | 22.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
16KV03 | Automat podlahový | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Narimex, spol. s r.o. | 00679976 | 3 400,00 € | 22.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
16DP431 | SME týždeň | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 195,00 € | 22.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
16DP425 | inzerát na pracovnú pozíciu učiteľ pomocný vychvávateľ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 21.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
16DŠJ222 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 253,25 € | 21.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
16DŠJ221 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 265,02 € | 21.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
16DŠJ219 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 563,61 € | 21.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
16DP423 | odborná prehliadka bleskozvodov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 373,20 € | 21.12.2016 | 12.10.2022 | Faktúra |