Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
16DP413 Poistenie žiakov ŠKOLÁK 2016/2017 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Generali Poisťovňa a.s. 54228573 272,65 € 12.12.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP405 PRAVDA - tlač Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenská pošta a.s. 36631124 151,07 € 12.12.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP404 TORTY OD MAMY Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenská pošta a.s. 36631124 7,60 € 12.12.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP407 plyn 11/2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 15 554,44 € 12.12.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP403 telefón, internet 12/2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 818,90 € 12.12.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP401 pranie obrusov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 70,75 € 09.12.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP402 pranie bielizne - 12/16 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 216,47 € 09.12.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP399 Služby technika OPP a BOZP 11/2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Darina Urbánková 37646443 266,00 € 09.12.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP400 odvoz a likvidácia odpadu 11/2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. 00681300 651,36 € 09.12.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP392 pevná linka telefón 11/2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovak Telekom 35763469 173,23 € 08.12.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP396 inzercia - denník Nový čas Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ringier Axel Springer Slovakia a.s. 00678155 588,00 € 08.12.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP398 poistenie majetku - veľké riziká Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Generali Poisťovňa a.s. 54228573 2 599,00 € 08.12.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP408 elektrika 11 /2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Západoslovenská energetika 36677281 7 451,06 € 08.12.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP390 tlač letákov 500 ks Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GABRIELLI s.r.o. 50349007 180,00 € 08.12.2016 12.10.2022 Faktúra
16DT136 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 222,85 € 07.12.2016 12.10.2022 Faktúra
16DT134 za tovar Miroslav Pustaj - FEMI Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Miroslav Pustaj - FEMI 40425363 668,88 € 07.12.2016 12.10.2022 Faktúra
16DT138 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 4,44 € 07.12.2016 12.10.2022 Faktúra
16DT137 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 352,04 € 07.12.2016 12.10.2022 Faktúra
16DT135 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 50,54 € 07.12.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ202 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 298,53 € 07.12.2016 12.10.2022 Faktúra