Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
16DT128 za tovar SEMEZ JZ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SEMEZ JZ s. r. o. 35919396 52,67 € 21.11.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP380 výmena kabínového tlačítka Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Marián Zeman 44362293 100,00 € 21.11.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP377 Stratégie 11/2016 -10/2017 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MAFRA Slovakia, a.s. 51904446 59,88 € 21.11.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ188 za materiál VIKTIS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VIKTIS s.r.o. 48214876 397,34 € 15.11.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ190 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 212,68 € 15.11.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ189 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 188,74 € 15.11.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP363 havarijné poistenie FORD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Generali Poisťovňa a.s. 54228573 720,04 € 15.11.2016 12.10.2022 Faktúra
16DT127 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 160,36 € 15.11.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP365 elektrika 10 /2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Západoslovenská energetika 36677281 7 421,32 € 15.11.2016 12.10.2022 Faktúra
16DT126 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 44,11 € 15.11.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP362 pracovná cesta - PRAHA Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slevomat.cz,s.r.o - organizačná zložka Slovensko 46031103 174,00 € 15.11.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP370 pranie obrusov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 65,64 € 14.11.2016 12.10.2022 Faktúra
16DT125 za tovar SEMEZ JZ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SEMEZ JZ s. r. o. 35919396 94,10 € 14.11.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP369 sklenárske práce Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ŠPILA- STAVEBNÁ A OBCHODNÁ 17385971 219,00 € 14.11.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP376 skrinky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 IKEA Bratislava s.r.o. 35849436 520,72 € 11.11.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP375 "Poradca 2017" Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PORADCA s.r.o. 36371271 58,80 € 11.11.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP366 voda 10/2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 8 161,09 € 11.11.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP371 telefón 11/2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 818,71 € 11.11.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP367 plyn 10/2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 9 747,68 € 11.11.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP364 odvoz a likvidácia odpadu 10/2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. 00681300 150,00 € 11.11.2016 12.10.2022 Faktúra