Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
16DP395 údržba výťahov 11/2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Marián Zeman 44362293 100,00 € 06.12.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP391 dezinsekcia - opakovaný postrek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba 41332318 168,00 € 06.12.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP397 prenájom lisovacieho kontrajnera 11/16 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SPEKTRA a.s. 31322441 407,09 € 06.12.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP393 Zákony v školskej praxi - nov. 16 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 46,10 € 06.12.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP394 prenájom predložiek 11/2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ŠKP servis s.r.o. 35813130 38,40 € 06.12.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP388 školenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 81,00 € 06.12.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ200 za materiál DEMIFOOD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 DEMIFOOD spol. s r. o. 36324124 165,92 € 06.12.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ201 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 292,56 € 06.12.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP387 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 528,00 € 06.12.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP389 DANE A ÚČTOVNÍCTVO v praxi 2017 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262 109,20 € 06.12.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ198 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 201,23 € 05.12.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ199 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 37,44 € 05.12.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ197 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 450,70 € 05.12.2016 12.10.2022 Faktúra
16DPČ019 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 513,45 € 02.12.2016 12.10.2022 Faktúra
16DPČ018 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 152,02 € 02.12.2016 12.10.2022 Faktúra
16DPČ017 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 360,84 € 02.12.2016 12.10.2022 Faktúra
16DT133 za tovar SEMEZ JZ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SEMEZ JZ s. r. o. 35919396 127,02 € 02.12.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ196 za materiál VIKTIS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VIKTIS s.r.o. 48214876 470,41 € 02.12.2016 12.10.2022 Faktúra
16DŠJ195 za materiál VIKTIS Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VIKTIS s.r.o. 48214876 311,18 € 02.12.2016 12.10.2022 Faktúra
16DP383 mliečna liga 670637392 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MABONEX SLOVAKIA s. r. o. 31428819 56,19 € 01.12.2016 12.10.2022 Faktúra