Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
17DP002 predplatné časopisu na rok 2017 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 STAR production s.r.o 35890851 44,88 € 12.01.2017 10.04.2017 Faktúra
16DP447 plyn 12/2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 18 796,39 € 12.01.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT005 za tovar SEMEZ JZ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SEMEZ JZ s. r. o. 35919396 39,80 € 12.01.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT003 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 52,30 € 11.01.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP001 telefón, internet 01/2017 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 813,87 € 11.01.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT004 za tovar PEPSI-COLA SR Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PEPSI-COLA SR, s.r.o. 31362681 318,22 € 11.01.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT002 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 39,23 € 11.01.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT001 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 464,82 € 11.01.2017 10.04.2017 Faktúra
16DP446 elektrika 12 /2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Západoslovenská energetika 36677281 7 597,80 € 09.01.2017 10.04.2017 Faktúra
16DP444 pevná linka telefón 12/2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovak Telekom 35763469 173,28 € 09.01.2017 10.04.2017 Faktúra
16DP443 pranie obrusov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Práčovne a čistiarne, s.r.o. 31438890 62,32 € 09.01.2017 10.04.2017 Faktúra
16DP445 voda 12/2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 6 689,95 € 09.01.2017 10.04.2017 Faktúra
16DP438 prenájom predložiek 12/2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ŠKP servis s.r.o. 35813130 38,40 € 05.01.2017 10.04.2017 Faktúra
16DP437 Plus 7 dní Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 News and Media Holding a.s. 47256281 55,90 € 05.01.2017 10.04.2017 Faktúra
16DP442 sanita - spotrebný materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GARBIAR Stavebniny s.r.o. 47400072 2 620,00 € 05.01.2017 10.04.2017 Faktúra
16DP441 sanita - spotrebný materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GARBIAR Stavebniny s.r.o. 47400072 4 010,00 € 05.01.2017 10.04.2017 Faktúra
16DP440 čerpanie a čistenie prečerpávacej šachty Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 LAPAČ TUKOV 35905930 954,10 € 05.01.2017 10.04.2017 Faktúra
16DP439 prenájom lisovacieho kontrajnera 12/16 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SPEKTRA a.s. 31322441 407,09 € 05.01.2017 10.04.2017 Faktúra
16DP436 PHM KIA 12/2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 39,65 € 05.01.2017 10.04.2017 Faktúra
16DP435 údržba výťahov 12/2016 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Marián Zeman 44362293 100,00 € 05.01.2017 10.04.2017 Faktúra