Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10034
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17DP002 | predplatné časopisu na rok 2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | STAR production s.r.o | 35890851 | 44,88 € | 12.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
16DP447 | plyn 12/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 18 796,39 € | 12.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DT005 | za tovar SEMEZ JZ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SEMEZ JZ s. r. o. | 35919396 | 39,80 € | 12.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DT003 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 52,30 € | 11.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DP001 | telefón, internet 01/2017 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 813,87 € | 11.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DT004 | za tovar PEPSI-COLA SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PEPSI-COLA SR, s.r.o. | 31362681 | 318,22 € | 11.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DT002 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 39,23 € | 11.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
17DT001 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 464,82 € | 11.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
16DP446 | elektrika 12 /2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 7 597,80 € | 09.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
16DP444 | pevná linka telefón 12/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 173,28 € | 09.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
16DP443 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 62,32 € | 09.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
16DP445 | voda 12/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 6 689,95 € | 09.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
16DP438 | prenájom predložiek 12/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 05.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
16DP437 | Plus 7 dní | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 55,90 € | 05.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
16DP442 | sanita - spotrebný materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GARBIAR Stavebniny s.r.o. | 47400072 | 2 620,00 € | 05.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
16DP441 | sanita - spotrebný materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GARBIAR Stavebniny s.r.o. | 47400072 | 4 010,00 € | 05.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
16DP440 | čerpanie a čistenie prečerpávacej šachty | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LAPAČ TUKOV | 35905930 | 954,10 € | 05.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
16DP439 | prenájom lisovacieho kontrajnera 12/16 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 05.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
16DP436 | PHM KIA 12/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 39,65 € | 05.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra | |||||
16DP435 | údržba výťahov 12/2016 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 05.01.2017 | 10.04.2017 | Faktúra |