Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10034

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
17DŠJ026 za materiál DEMIFOOD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 DEMIFOOD spol. s r. o. 36324124 198,23 € 15.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ025 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 47,48 € 15.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ024 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 53,37 € 15.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP037 nákup gastrolístkov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VAŠA Slovensko, s.r.o. 35683813 932,05 € 14.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP027 Neomat C Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 JUMICOL s.r.o 36783943 165,60 € 14.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP029 kontrola požiarnych uzáverov - dvere Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Darina Urbánková 37646443 305,00 € 13.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP023 lyžiarsky výcvik Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 BEKAPE, a.s. 35722495 2 406,07 € 13.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP032 elektrika 01 /2017 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Západoslovenská energetika 36677281 7 171,00 € 10.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP031 plyn 01/2017 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 20 066,23 € 10.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP030 odvoz a likvidácia odpadu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. 00681300 536,40 € 10.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP028 poplatky za telekomunikačné služby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovak Telekom 35763469 172,20 € 10.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP026 dezinsekcia Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba 41332318 576,00 € 10.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP025 TEMPO PLUS 95 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 47,86 € 10.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP024 telefón, internet Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 818,00 € 10.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DT017 za tovar Ryba Žilina Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ryba Žilina spol. s r.o. 31563490 31,63 € 09.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ023 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 57,60 € 09.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DŠJ022 za materiál MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 MÄSO - ÚDENINY ACHBERGEROVÁ, s.r.o. 48026158 125,69 € 09.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP022 údržba výťahov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Marián Zeman 44362293 100,00 € 08.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DP021 Zákony v školskej praxi Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 45,05 € 07.02.2017 10.04.2017 Faktúra
17DPČ005 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 248,93 € 07.02.2017 10.04.2017 Faktúra